|
VO: Súhrnná správa |
|
Záznam z prieskumu trhu a vyhodnotenie zákaziek
|
12 000,00 |
bez DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad |
|
|
|
15.10.2019 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2019
|
Výmena sklobetónových okien vo veľkej telocvični
|
12 000.00 |
bez DPH |
|
|
21.06.2019 |
27.06.2019 |
do 6 týždňov od podpisu zmluvy o dielo |
|
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad |
|
|
|
21.06.2019 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výmena schodišťových kovových okien za plastové
|
11 000.00 |
bez DPH |
|
|
03.06.2019 |
11.06.2019 |
31.07.2019 |
|
ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad |
|
|
|
03.06.2019 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva a sociálny fond na rok 2018
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
|
|
ZO OZ pri ZŠ s MŠ Komenského ul. Poprad |
ZŠ s MŠ Komenského ul. Poprad |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
29.12.2017 |
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Bidfood |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
20.12.2017 |
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Tatranská mliekareň |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
19.12.2017 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
4 086,95 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Vladimír Vaňo |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Bednárová Eva |
zást.riad.školy |
|
15.12.2017 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
PEKÁREŇ GROS |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
15.12.2017 |
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Podtatranská hydina |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
08.12.2017 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
11 295,04 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Vladimír Vaňo |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Bednárová Eva |
zást.riad.školy |
|
05.12.2017 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Mäsokombinát NORD SVIT |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
07.12.2017 |
|
Zmluva |
|
Zmluvy od 01.01.2018 sú zverejnené na www.egov.poprad.sk
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2018 |
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
HO&PE FAMILY |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
30.11.2017 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - rámcová
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
ATC-JR |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
30.11.2017 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Štefan Eštvan |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
30.11.2017 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
TATRAPEKO |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
30.11.2017 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Hydina Holding, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
29.11.2017 |
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Nordfood |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
07.12.2017 |
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Sintra, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
24.11.2017 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o reklame
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
|
|
Whirlpool Slovakia |
|
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
22.11.2017 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
|
|
LUNYS |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
22.11.2017 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
21.11.2017 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na dodanie tovaru
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2017 |
|
|
OVOZEL SLOVAKIA |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
04.11.2017 |
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
|
|
INMEDIA |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
30.10.2017 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme za jednorázové poskytnutie priestorov
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
|
|
JUDO KLUB Poprad |
JUDO KLUB Poprad |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
27.10.2017 |
|
Zmluva |
1
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
BAM Poprad |
BAM Poprad, Bc. Alena Kováčová |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
13.10.2017 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme za jednorázové poskytnutie priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
TC Fortuna Poprad |
TC Fortuna Poprad - p. Pastorek |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
29.09.2017 |
|
Zmluva |
4/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Centrum voľného času |
Centrum voľného času - p. Gavurová |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
29.09.2017 |
|
Zmluva |
2/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
Telovýchovná jednota Lokomotíva ŠTART VD Poprad |
TJ ŠTART - p. Klein, p. Stančeková |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
26.09.2017 |
|
Zmluva |
3/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
|
|
BKM Svit |
BKM Svit - Ing. Ján Drobný |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
13.09.2017 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
Pekáreň Hôrka s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
12.09.2017 |
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní počítačových služieb
|
3 348,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Ing.Igor Demčák |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
30.08.2017 |
|
Zmluva |
|
Dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
|
|
LUNYS |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
21.08.2017 |
|
Zmluva |
|
Dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
|
|
LUNYS |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
21.08.2017 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o odbere tepelnej energie
|
|
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
|
|
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
09.08.2017 |
|
Zmluva |
1/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
7 143,13 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
|
Basketbalová akadémia mládeže Poprad |
BAM Poprad, Bc. Alena Kováčová, |
Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
11.08.2017 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 ku KZ na rok 2017
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
|
|
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ |
Mgr. Eva Neupaverová |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
04.07.2017 |
|
Zmluva |
|
zmluva o prenájme za jednorázové poskytnutie priestorov
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
|
SVB SÓLO |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
13.06.2017 |
|
Zmluva |
5/2023
|
o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpad.vôd
|
|
bez DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.03.2017 |
|
Objednávka |
0007-0008
|
zoznám objednávok za 3/2017
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
31.03.2017 |
|
Faktúra |
DF 20170185-0278
|
zoznám faktúr za 3/2017
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
31.03.2017 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva a Sociálny fond 2017
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
28.02.2017 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva a Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku |
Základná škola s materskou školou, Komenského 587/15, Poprad |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.02.2017 |
|
Objednávka |
0003-0006
|
Zoznam objednávok za 02/2017
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. D. Babíková |
ekonómka |
|
02.03.2017 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní základného plaveckého výcviku
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Silvia Zavatská, Súkromná škola plávania, Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.02.2017 |
|
Faktúra |
DF2017094-0184
|
zoznam faktúr za 02/2017
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. D. Babíková |
ekonómka |
|
02.03.2017 |
|
Objednávka |
0001-0002
|
Zoznam objednávok za 01/2017
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. D. Babíková |
ekonómka |
|
01.02.2017 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o porozumení a spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Popradská energetická spoločnosť s.r.o Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.01.2017 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
|
MIROND s.r.o. Kežmarok |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.01.2017 |
|
Faktúra |
DF2017001-0093
|
zoznam faktúr za 01/2017
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2017 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. D. Babíková |
ekonómka |
|
01.02.2017 |
|
Objednávka |
0033-0047
|
Zoznam objednávok za 12/2016
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. D. Babíková |
ekonómka |
|
03.01.2017 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
TATRAPEKO a.s. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Pekáreň GROS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č.2 k mandátnej zmluve zo dňa 9.6.2014
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Martin Majerčák, Allendeho 2723/76, Poprad-Matejovce |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Mäsokombinát NORD SVIT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
OVOZEL SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.12.2016 |
|
Faktúra |
DFI2016009-12,916-1031
|
zoznam faktúr za 12/2016
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. D. Babíková |
ekonómka |
|
03.01.2017 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Štefan Eštvan |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Kupna zmluva - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Ho a PE FAMILY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.12.2016 |
|
Objednávka |
0026-0032
|
zoznam objednávok za 11/2016
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. D. Babíková |
ekonómka |
|
01.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
Hydina Holding s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.11.2016 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
Sintra s.r.o. odštepný závod Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.11.2016 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
Hydina KUBUS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.11.2016 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
Budzáková Zuzana - BaB SLOVAJ |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.11.2016 |
|
Zmluva |
|
Kupna zmluva - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
LUNYS s.r.o. Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.11.2016 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.11.2016 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.11.2016 |
|
Zmluva |
č.5/2016
|
Zmluva o dielo
|
570,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Ing.Blanka Šeligová - S PROJEKT |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.11.2016 |
|
Faktúra |
DF816-915
|
zoznam faktúr za 11/2016
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. D. Babíková |
ekonómka |
|
01.12.2016 |
|
Zmluva |
č.4/2016
|
Zmluva o dielo
|
9 800,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2016 |
|
|
A.G.M.T.-projektovo-inžinierske združenie |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.10.2016 |
|
Zmluva |
č.5/2016/JPP
|
zmluva o prenájme za jednorázové poskytnutie priestorov
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Základná škola s materskou školou, Komenského 587/15, Poprad |
JUDO KLUB Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.10.2016 |
|
Zmluva |
3/2023
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
28.10.2016 |
|
Faktúra |
DFI2016-7,8, 718-815
|
zoznam faktúr za 10/2016
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2016 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. D. Babíková |
ekonómka |
|
03.11.2016 |
|
Zmluva |
5/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
201,41 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Základná škola s materskou školou, Komenského 587/15, Poprad |
Centrum voľného času |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.09.2016 |
|
Zmluva |
3/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
489,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Základná škola s materskou školou, Komenského 587/15, Poprad |
TJ ŠTART |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.09.2016 |
|
Zmluva |
007 160044
|
Zmluva o dielo
|
13 930,61 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
Igor Kroták - IČKO |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.09.2016 |
|
Objednávka |
25/2016
|
zoznám objednávok za 9/2016
|
13 930,61 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.10.2016 |
|
Zmluva |
1/2023
|
zmluva o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.10.2016 |
|
Zmluva |
4/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
816,21 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
Základná škola s materskou školou, Komenského 587/15, Poprad |
BKM Svit |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.09.2016 |
|
Zmluva |
č. 042016 JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorazové poskytnutie priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
Základná škola s materskou školou, Komenského 587/15, Poprad |
Volejbalový klub Junior 2012 Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.09.2016 |
|
Faktúra |
DFI2016-5,6,631-717
|
zoznám faktúr za 09/2016
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčaková Ľ. |
ekonómka |
|
30.09.2016 |
|
Zmluva |
|
Ukončenie kúpnej zmluvy o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Ukončenie kúpnej zmluvy o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
FEGA FROST s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Ukončenie kúpnej zmluvy o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Ukončenie kúpnej zmluvy o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
ATC - JR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Ukončenie kúpnej zmluvy o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
TATRAPEKO a.s. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Ukončenie kúpnej zmluvy o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
Vlastimil Artim - VASPO |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Ukončenie kúpnej zmluvy o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
DC NORDIA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Ukončenie kúpnej zmluvy o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
Sintra s.r.o. odštepný závod Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Ukončenie kúpnej zmluvy o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Ukončenie kúpnej zmluvy o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
Ho a PE FAMILY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Ukončenie kúpnej zmluvy o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
Pekáreň VELIČKA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Ukončenie kúpnej zmluvy o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
Pekáreň GROS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2016 |
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní počítačových služieb
|
3 348,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
|
|
Ing.Igor Demčák |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.08.2016 |
|
Zmluva |
1/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
6 065.51 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
|
Základná škola s materskou školou, Komenského 587/15, Poprad |
Basketbalová akadémia mládeže Poprad |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
11.08.2016 |
|
Faktúra |
DFI2016-3,4,-586-630
|
zoznám faktúr za 08/2016
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčaková Ľ. |
ekonómka |
31.08.2016 |
05.09.2016 |
|
Objednávka |
0021-0024
|
zoznám objednávok za 8/2016
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
05.09.2016 |
|
Faktúra |
DFI2, 565-585
|
zoznam faktúr za 07/2016
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2016 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. D. Babíková |
ekonómka |
31.07.2016 |
02.08.2016 |
|
Zmluva |
03/2016
|
Zmluva o dielo
|
212400.- |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
|
|
ARPROG, akciová spoločnosť |
ZŠ s MŠ Komenského Poprad |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
19.07.2016 |
|
Zmluva |
02/2016
|
výmena športového povrchu podlahy v malej telocvični
|
24 890.16 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
PESMENPOL spol.s.r.o.Ing. Jozef Višňovský |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.07.2016 |
|
Zmluva |
|
o užívaní spoločného zariadenia domu a inštaláciíodovzdávajúcej stanice tepla
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.07.2016 |
|
Objednávka |
0017-0020
|
Zoznam objednávok za 07/2016
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. D. Babíková |
ekonómka |
|
02.08.2016 |
|
Zmluva |
|
Ukončenie kúpnej zmluvy o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
Mäsovýroba Dončák s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Ukončenie kúpnej zmluvy o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
Podtatranská hydina a.s. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Ukončenie kúpnej zmluvy o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
Štefan Eštvan |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Ukončenie kúpnej zmluvy o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
DIAMON s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Ukončenie kúpnej zmluvy o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
Mäsokombinát NORD SVIT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Ukončenie kúpnej zmluvy o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
LUNYS s.r.o. Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Ukončenie kúpnej zmluvy o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
Hydina Holding s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Ukončenie kúpnej zmluvy o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
Hydina Slovensko s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Ukončenie kúpnej zmluvy o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
OVOZEL SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Ukončenie kúpnej zmluvy o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
Mäsovýroba Štefan Knižka s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Ukončenie kúpnej zmluvy o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
Tatranská mliekáreň a.s. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Ukončenie kúpnej zmluvy o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
KOSMOS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Kupna zmluva
|
60,90 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
PhDr. Jana Géciová |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka |
|
14.06.2016 |
|
Zmluva |
č.032016 JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorázové poskytnutie priestorov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
Základná škola s materskou školou, Komenského 587/15, Poprad |
SVB SOLO |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.06.2016 |
|
Zmluva |
č.022016 JPP
|
zmluva o prenájme za jednorázové poskytnutie priestorov
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
Základná škola s materskou školou, Komenského ul.587/15,Poprad |
SVB ŠPORT |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.06.2016 |
|
Faktúra |
458-564
|
zoznám faktúr za 06/2016
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľudmila |
ekonómka |
|
01.07.2016 |
|
Objednávka |
004
|
objednávka čistiacich prostriedkov
|
424,28 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Bednárová Eva |
zást.riad.školy |
|
02.06.2016 |
|
Objednávka |
0015-0016
|
zoznám objednávok za 6/2016
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
01.07.2016 |
|
Zmluva |
916/GUTISR/2016
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.06.2016 |
|
Objednávka |
009-014
|
zoznám objednávok za 5/2016
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
01.06.2016 |
|
Faktúra |
363-457
|
zoznám faktúr za 05/2016
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľudmila |
ekonómka |
|
01.06.2016 |
|
Zmluva |
ŠJ 6/2016
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
Slovnormal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.04.2016 |
|
Zmluva |
č. 01/2016/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorazové poskytnutie priestorov
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
Základná škola s materskou školou, Komenského 587/15, Poprad |
Central Karate klub Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka |
|
15.04.2016 |
|
Objednávka |
2016/006-008
|
Zoznam objednávok za 04/2016
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. D. Babíková |
ekonómka |
|
04.05.2016 |
|
Faktúra |
267-362
|
zoznam faktúr za 04/2016
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. D. Babíková |
ekonómka |
|
04.05.2016 |
|
Objednávka |
003
|
učebné pomôcky pre 5.ročné deti MŠ
|
1 301,20 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
Stiefel-eurocart |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Korbová Oľga |
zástupca riad.MŠ |
|
04.04.2016 |
|
Zmluva |
ŠJ 5/2016
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
|
RYBA Košice spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.03.2016 |
|
Zmluva |
dodatok č.1 k Zmluve č.5100318119C
|
distribucia elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.03.2016 |
|
Faktúra |
162-266
|
Zoznam faktúr za 03/2016
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. D. Babíková |
ekonómka |
|
01.04.2016 |
|
Objednávka |
2016/005-006
|
Zoznam objednávok za 03/2016
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. D. Babíková |
ekonómka |
|
01.04.2016 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva a Sociálny fond 2016
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.02.2016 |
|
Zmluva |
2/SD/2016
|
Mandátna zmluva
|
2240.- |
bez DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
RR inžiniering, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, 058 01 Poprad |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
18.02.2016 |
|
Zmluva |
1/2006
|
Zmluva o dielo
|
4200.- |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
A.G.M.T.- projektovo-inžinierske združenie |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, 058 01 Poprad |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
18.02.2016 |
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytnutí odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT, B. Nemcovej 8 |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.02.2016 |
|
Objednávka |
002
|
lis na výrobu odznakov
|
481,74 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
Merkuria.net s.r.o. Topoľčany |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Korbová Oľga |
zástupca riad.MŠ |
|
29.02.2016 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o zverení majetku do správy
|
1 855,96 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Mesto Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka |
|
12.02.2016 |
|
Objednávka |
001
|
oprava okien a dverí
|
406,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
IČKO Igor Kroták |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Bednárová Eva |
zást.riad.školy |
|
29.02.2016 |
|
Zmluva |
16/23
|
"ŠkôlkaKomensky"
|
9,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.02.2016 |
|
Objednávka |
2016/001-004
|
Zoznam objednávok za 02/2016
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. D. Babíková |
ekonómka |
|
01.03.2016 |
|
Faktúra |
069-161
|
zoznam faktúr za 02/2016
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. D. Babíková |
ekonómka |
|
01.03.2016 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
MADE s.r.o. Banská Bystrica |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
001-068
|
zoznam faktúr za 01/2016
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr. D. Babíková |
ekonómka |
|
03.02.2016 |
|
Zmluva |
8/2015
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
975,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Mgr. Ladislav Baranyai |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.12.2015 |
|
Objednávka |
2015/45-52
|
Objednávky za 12/2015
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2015 - 31.12.2015 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
05.01.2016 |
|
Objednávka |
2015/45-52
|
zoznam objednávok za 12/2015
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Dana Babíková |
ekonómka |
|
05.01.2016 |
|
Zmluva |
4/NP/936/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
2 440,61 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.12.2015 |
|
Faktúra |
953-1058
|
zoznám faktúr za 12/2015
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
04.01.2016 |
|
Objednávka |
44/2015
|
výmena podlahovej krytiny v MŠ
|
3 717,78 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Linotex Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
02.12.2015 |
|
Objednávka |
43/2015
|
oprava priestorov WC
|
4 812,38 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Ing. Milan Štupák - IVS |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.12.2015 |
|
Objednávka |
42/2015
|
oprava konvektomatu v ŠJ pri ZŠ
|
409,60 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Protherm Profesional s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
01.12.2015 |
|
Objednávka |
41/2015
|
školská tabuľa DUBNO
|
584,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
Skolex s.r.o. Bratislava |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Dana Babíková |
ekonómka |
|
18.11.2015 |
|
Zmluva |
7/2015
|
Zmluva o poskytovaní počítačových služieb
|
3 348.00 |
s DPH |
|
|
14.11.2015 |
|
|
Ing.Igor Demčák |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.11.2015 |
|
Zmluva |
4/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
425,75 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
Základná škola s materskou školou, Komenského 587/15, Poprad |
TJ ŠTART |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.11.2015 |
|
Objednávka |
38/2015
|
nákupné poukážky
|
510,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Dana Babíková |
ekonómka |
|
18.11.2015 |
|
Objednávka |
39/2015
|
PC zostava
|
1 145,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
No comp Ing.Igor Demčák |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Dana Babíková |
ekonómka |
|
18.11.2015 |
|
Objednávka |
40/2015
|
PC zostava, svitch, projektory, tlačiareň
|
3 862,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
No comp Ing.Igor Demčák |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Dana Babíková |
ekonómka |
|
18.11.2015 |
|
Objednávka |
37/2015
|
PC zostavy, notebook, tlačiareň, vizualizér
|
1 388,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
No comp Ing.Igor Demčák |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Dana Babíková |
ekonómka |
|
18.11.2015 |
|
Objednávka |
018
|
plastové lavice
|
1 081,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
b2b Partner |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Bednárová Eva |
zást.riad.školy |
|
06.11.2015 |
|
Objednávka |
35/2015
|
školská tabuľa DUBNO
|
584,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Skolex s.r.o. Bratislava |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Dana Babíková |
ekonómka |
|
10.11.2015 |
|
Objednávka |
36/2015
|
pracovné oblečenie zamestnancov ŠJ pri ZŠ
|
182,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Dudinský Karol - pracovné odevy |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Dana Babíková |
ekonómka |
|
10.11.2015 |
|
Zmluva |
ŠJ 4/2015
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
ADC Poprad s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka |
|
06.11.2015 |
|
Zmluva |
ŠJ 3/2015
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Pekáreň Hôrka s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.11.2015 |
|
Zmluva |
3/2015
|
zmluva o jednorazovom prenájme
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
JUDO KLUB Poprad |
JUDO KLUB Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.11.2015 |
|
Faktúra |
4,5,844-952
|
zoznám faktúr za 11/2015
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
01.12.2015 |
|
Objednávka |
34/2015
|
stôl Eso, stoličky
|
497,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Dana Babíková |
ekonómka |
|
06.11.2015 |
|
Objednávka |
020
|
hračky pre deti z MŠ
|
969,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
|
|
Promo system |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Korbová Oľga |
zástupca riad.MŠ |
|
06.11.2015 |
|
Objednávka |
019
|
hračky pre deti z MŠ
|
1 018,65 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
|
|
Stiefel-eurocart |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Korbová Oľga |
zástupca riad.MŠ |
|
06.11.2015 |
|
Objednávka |
33/2015
|
piesok na doskočisko
|
420,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Eurokred s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Dana Babíková |
ekonómka |
|
26.10.2015 |
|
Objednávka |
32-1/2015
|
doskočisko,lavičky-výkopové práce,betónovanie
|
460,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Zubajová Alena |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Dana Babíková |
ekonómka |
|
26.10.2015 |
|
Objednávka |
31/2015
|
slovník NS/SN malý
|
95,54 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Kníhkupectvo Alter ego s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
19.10.2015 |
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č.1/2015/VO
|
Doplnenie hydroizolácie základov budovy školy
|
46 362.50 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Ing. Milan Štupák - IVS |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka |
|
16.10.2015 |
|
Objednávka |
32/2015
|
opravy okien a dverí v MŠ + ZŠ
|
775,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
IČKO Igor Kroták |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Bednárová Eva |
zást.riad.školy |
|
26.10.2015 |
|
Objednávka |
30/2015
|
suchozotierateľné tabule pre MŠ
|
438,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Smartown s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
19.10.2015 |
|
Zmluva |
1577/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
1 834.40 |
bez DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.12.2015 |
|
Objednávka |
29/2015
|
snehová fréza Compact 22E
|
1 179,50 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Mountfield SK s.r.o., |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
13.10.2015 |
|
Zmluva |
4/2016
|
deratizačny servis
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
SPEKSNER V.B. -Vasil Brejka |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.10.2015 |
|
Objednávka |
28/2015
|
suchozotierateľná tabuľa
|
225,02 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Smartown s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
08.10.2015 |
|
Objednávka |
016
|
časopis predškolská výchova MŠ
|
10,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Korbová Oľga |
zástupca riad.MŠ |
|
15.10.2015 |
|
Objednávka |
27/2015
|
základy PC-knihy
|
220,45 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Mgr.Ján Skalka |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
08.10.2015 |
|
Objednávka |
26/2015
|
dvere pre MŠ a telocvičnu
|
516,30 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Parket/Pemo |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
08.10.2015 |
|
Faktúra |
734-843
|
zoznam faktúr za 10/2015
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Dana Babíková |
ekonómka |
|
02.11.2015 |
|
Objednávka |
25/2015
|
vonkajšie lavičky
|
576,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
|
B2Bpartner |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
01.10.2015 |
|
Objednávka |
015
|
knihy matiky a informatiky
|
55,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Bednárová Eva |
zást.riad.školy |
|
06.10.2015 |
|
Objednávka |
24/2015
|
vyčistenie kanalizácie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
|
Jozef Danko ml. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľudmila |
ekonómka |
|
01.10.2015 |
|
Zmluva |
5/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
455,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
|
Centrum voľného času |
Centrum voľného času |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
30.09.2015 |
|
Zmluva |
3/2015
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
1 214.15 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
BKM Svit |
BKM Svit |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka |
|
18.09.2015 |
|
Objednávka |
23/2015
|
vyčistenie lapača tukov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
Jozef Danko |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Ľudmila Brejčáková |
ekonómka |
|
25.09.2015 |
|
Zmluva |
2/2015/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorazové poskytnutie priestorov
|
56,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE s.r.o. |
PhDr. Anna Pecháčková |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
638-733
|
zoznam faktúr za 09/2015
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
02.10.2015 |
|
Objednávka |
20, 21,22
|
pracovné oblečenie a obuv,kanc.stoličky,žiarivky
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
|
|
Dudinský Karol - prac.odevy |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
05.08.2015 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve č.05/BO/SJPP/2014
|
Poskytovanie služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Brantner Poprad, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 5897/15, Poprad |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
26.08.2015 |
|
Objednávka |
014
|
stravné lístky
|
1 282.26 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Ľudmila Brejčáková |
ekonómka |
|
26.08.2015 |
|
Objednávka |
19/2015
|
hojdačky, šmýkačky, trampolína ŠKD
|
626,83 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
|
|
Merkury Market Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
24.08.2015 |
|
Objednávka |
18/2015
|
koberce
|
225,09 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
|
|
Interier Ivest s.r.o. - Koberce TREND |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
24.08.2015 |
|
Zmluva |
2/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
4 172.41 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
|
|
BAM Poprad |
BAM Poprad |
Mgr. Jarmila Cervová |
riaditeľka |
|
14.08.2015 |
|
Objednávka |
17/2015
|
učebnice ANJ
|
1 837,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Alter ego |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
14.08.2015 |
|
Objednávka |
16/2015
|
oprava - výmena dverí a okien
|
1 605.52 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
|
|
Igor Kroták - IČKO |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľudmila |
ekonómka |
|
05.08.2015 |
|
Faktúra |
612-637
|
zoznám faktúr za 08/2015
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Ľudmila Brejčáková |
ekonómka |
|
04.09.2015 |
|
Objednávka |
15/2015
|
písacie uč. stoly do zborovne
|
2 384.00 |
s DPH |
|
|
30.07.2015 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
31.07.2015 |
|
Objednávka |
14/2015
|
interiérové dvere MŠ
|
342,90 |
s DPH |
|
|
29.07.2015 |
|
|
Parket PEMO |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
31.07.2015 |
|
Objednávka |
13/2015
|
materiál na výrobu stolov do zborovne
|
2 089,48 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
|
|
KRaF s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
17.07.2015 |
|
Objednávka |
12/2015
|
oprava rampy a schodov
|
2 201.83 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
|
|
Tatry-Tour |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
J.Cervová |
riaditeľka |
|
16.07.2015 |
|
Objednávka |
013
|
hračky pre deti z MŠ
|
559,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
Hobla H Slovensko |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Korbová Oľga |
zástupca riad.MŠ |
|
16.07.2015 |
|
Objednávka |
11/2015
|
vnútorná a vonkajšia dezinsekcia a deratizácia
|
556,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
|
|
SPEKSNER |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľudmila |
ekonómka |
|
08.07.2015 |
|
Objednávka |
10/2015
|
oprava tečúceho potrubia ÚK v priestoroch telocvične
|
238,05 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
|
|
LIPTONA Poprad s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčaková Ľ. |
ekonómka |
|
06.07.2015 |
|
Faktúra |
DFI1,559-611
|
zoznam faktúr za 07/2015
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľudmila |
ekonómka |
|
03.08.2015 |
|
Objednávka |
9/2015
|
oprava konvektomatu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
Protherm Profesional s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
02.07.2015 |
|
Objednávka |
8/2015
|
pracovné oblečenie zamestnancov ŠJ pri ZŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Dudinský Karol - pracovné odevy |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčaková Ľ. |
ekonómka |
|
02.07.2015 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
2.640.- |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
MARMI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 5897/15, Poprad |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Objednávka |
7/2015
|
plynový kotol
|
6 300.00 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Cora s.r.o. Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.07.2015 |
|
Objednávka |
6/2015
|
geodetické, polohopisné a výškopisné zameranie areálu
|
270,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
|
|
Slimák Kristián |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
J.Cervová |
riaditeľka |
|
02.07.2015 |
|
Objednávka |
012
|
okná, dvere
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
IČKO Igor Kroták |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Bednárová Eva |
zást.riad.školy |
|
25.06.2015 |
|
Objednávka |
5/2015
|
žaluzie
|
514,56 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
|
|
IČKO Igor Kroták |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Bednárová Eva |
zást.riad.školy |
|
24.06.2015 |
|
Objednávka |
4-2/52015
|
kuchynské zariadenie
|
540,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
|
Cora s.r.o. Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľudmila |
ekonómka |
|
26.06.2015 |
|
Zmluva |
1/2015/JPP
|
Zmluva o jednorazovom prenajme priestorov
|
28.- |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
SVB SÓLO |
SVB SÓLO |
|
|
|
15.06.2015 |
|
Objednávka |
011
|
milujeme to
|
19,40 |
s DPH |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Motte s.r.o. Trebuľa 18 |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Korbová Oľga |
zástupca riad.MŠ |
|
24.06.2015 |
|
Faktúra |
450-558
|
zoznám faktúr za 06/2015
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
02.06.2015 |
|
Objednávka |
010
|
všeob.mat.MŠ
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Korbová Oľga |
zástupca riad.MŠ |
|
21.05.2015 |
|
Objednávka |
008
|
učebné pomôcky pre 5. ročné deti MŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
ELARIN, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Korbová Oľga |
zástupca riad.MŠ |
|
07.05.2015 |
|
Faktúra |
364-449
|
zoznám faktúr za 5/2015
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2015 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
02.06.2015 |
|
Objednávka |
009/2015-0930
|
klobúky,trička,šatky pre 5.ročné deti z MŠ
|
297,11 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
bkstudio, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Korbová Oľga |
zástupca riad.MŠ |
|
07.05.2015 |
|
Objednávka |
009/2015-0930
|
klobúky,trička,šatky pre 5.ročné deti z MŠ
|
282,51 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Korbová Oľga |
zástupca riad.MŠ |
|
10.04.2015 |
|
Zmluva |
ŠJ_pri_ZŠ_2015
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
29.04.2015 |
|
Zmluva |
ŠJ_pri_MŠ_2015
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
29.04.2015 |
|
Objednávka |
2/2015
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
126,75 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
04.05.2015 |
|
Objednávka |
006
|
učebné pomôcky pre 5. ročné deti MŠ
|
943,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Stiefel-eurocart |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Korbová Oľga |
zástupca riad.MŠ |
|
30.04.2015 |
|
Objednávka |
007
|
učebné pomôcky pre deti MŠ
|
702,58 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Stiefel-eurocart |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Korbová Oľga |
zástupca riad.MŠ |
|
30.04.2015 |
|
Objednávka |
005
|
učebné pomôcky pre 5. ročné deti MŠ
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
Stiefel-eurocart |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Korbová Oľga |
zástupca riad.MŠ |
|
21.04.2015 |
|
Objednávka |
004
|
softw.program
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
Dr.Jozef Raabe |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Korbová Oľga |
zástupca riad.MŠ |
|
21.04.2015 |
|
Objednávka |
1/2015
|
posedenie pri príležitostí dňa učiteľov
|
561,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Hotel Poprad a.s. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
14.04.2015 |
|
Objednávka |
001
|
stravné lístky
|
2 205,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
14.04.2015 |
|
Faktúra |
270-363
|
zoznám faktúr za 4/2015
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
04.05.2015 |
|
Zmluva |
1/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
466,51 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
|
|
BKM Svit |
BKM Svit |
|
|
|
31.03.2015 |
|
Zmluva |
2/2014
|
Ukončenie zmluvy dohodou
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
BKM Svit |
BKM Svit |
|
|
|
25.03.2015 |
|
Zmluva |
|
KZ a SF 2015
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
Objednávka |
002
|
úradné overenie váh
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Váhaspol |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Bednárová Eva |
zást.riad.školy |
|
18.03.2015 |
|
Faktúra |
172-269
|
zoznam faktúr za 3/2015
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
01.04.2015 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
142,77 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Whirlpool Slovakia spoločnosť s r.o. Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.03.2015 |
|
Objednávka |
003
|
škola v prírode MŠ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Hotel Magura |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Korbová Oľga |
zástupca riad.MŠ |
|
27.03.2015 |
|
Zmluva |
ŠJ 1/2015
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Podtatranská hydina a.s. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
16.02.2015 |
|
Faktúra |
92-170
|
zoznám faktúr za 2/2015
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
10.03.2015 |
|
Zmluva |
|
zmluva o zverení majetku do správy
|
2 050.00 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Mesto Poprad |
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
Zmluva |
308/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
Zmluva |
2015/1151
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
|
|
DATALAN a.s. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
30.01.2015 |
|
Zmluva |
2015/1152
|
Čiastková zmluva k rámcovej zmluve
|
126.- |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
|
|
DATALAN a.s. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
30.01.2015 |
|
Faktúra |
1-91
|
zoznam faktúr za 1/2015
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
10.02.2015 |
|
Objednávka |
45
|
reprosústava s príslušenstvom
|
369,36 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Korbová Oľga |
zástupca riad.MŠ |
|
29.12.2014 |
|
Zmluva |
RZ č.5/2014
|
dodávka gastronomického sortimentu, hyg.potrieb
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Cora Gastro s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
22.12.2014 |
|
Zmluva |
RZ č.6/2014
|
kancelárske potreby a iný papierenský tovar
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Papyrus Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
22.12.2014 |
|
Zmluva |
ŠJ 3/2014
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
22.12.2014 |
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva o odbere tovaru - tonery
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Ing.Igor Demčák |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.12.2014 |
|
Zmluva |
10/2014 JPP
|
zmluva o prenájme za jednorázové poskytnutie priestorov
|
125,44 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Mekka, s.r.o. |
Jana Račková |
|
|
|
19.12.2014 |
|
Zmluva |
RZ č.4/2014
|
kancelárske potreby a školský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Daffer, s.r.o |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
19.12.2014 |
|
Zmluva |
RZ č.3/2014
|
čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Tatraglobal |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
18.12.2014 |
|
Zmluva |
RZ č.2/2014
|
výmena plastových okien a servisné práce
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
Igor Kroták - IČKO |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.12.2014 |
|
Objednávka |
44
|
stoly, stoličky
|
5 146,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
19.12.2014 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č. k mandátnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Martin Majerčák |
ZŚ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
09.12.2014 |
|
Zmluva |
NP 04 124 338
|
Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu
|
468,71 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Národné športové centrum Bratislava |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka |
|
05.02.2016 |
|
Objednávka |
42
|
tonery, počítače
|
1 619,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
18.12.2014 |
|
Objednávka |
517/2014
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
436,38 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Sintra, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Bednárová Eva |
zást.riad.školy |
|
12.12.2014 |
|
Objednávka |
515-2014
|
hračky pre deti z MŠ
|
1 556,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
Nomiland,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
11.12.2014 |
|
Objednávka |
41
|
poukážky na nákup tovaru
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
Sintra, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Bednárová Eva |
zást.riad.školy |
|
11.12.2014 |
|
Objednávka |
39
|
koberce
|
503,73 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Interier Invest s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
11.12.2014 |
|
Objednávka |
40
|
metodický balík enviromentálna výchova
|
638,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Strom života |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
10.12.2014 |
|
Faktúra |
10,11 KT 1214-1331
|
zoznám faktúr za 12/2014
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
02.01.2015 |
|
Objednávka |
516-2014
|
stravné lístky
|
645,54 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
11.12.2014 |
|
Objednávka |
38
|
nákup PC, notebooky,reproduktory
|
2 802,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
No comp Ing.Igor Demčák |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Bednárová Eva |
zást.riad.školy |
|
27.11.2014 |
|
Objednávka |
37
|
oprava kopir.stroja
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Konica Minolta |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
26.11.2014 |
|
Zmluva |
9/2014 JPP
|
zmluva o prenájme za jednorázové poskytnutie priestorov
|
125,44 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Mekka, s.r.o. |
Jana Račková |
|
|
|
21.11.2014 |
|
Objednávka |
36
|
pracovné oblečenie a obuv
|
171,10 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Dudinský Karol - prac.odevy |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
26.11.2014 |
|
Objednávka |
35
|
anticorový nábytok-stolíky
|
2 577,44 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Cora Gastro s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
26.11.2014 |
|
Objednávka |
513/2014
|
čistiace rohože MŠ
|
782,28 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
HAPPY END s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Korbová Oľga |
zástupca riad.MŠ |
|
20.11.2014 |
|
Zmluva |
1150/DIGI/2014
|
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.01.2016 |
|
Objednávka |
34
|
ESO DUO stoly, stoličky, katedra
|
9 235,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Daffer, s.r.o |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
18.11.2014 |
|
Objednávka |
32
|
demoverzia CD
|
87,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
Pachner vzdeávací software |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Bednárová Eva |
zást.riad.školy |
|
13.11.2014 |
|
Objednávka |
33
|
mikroskopy, model krvního tlaku
|
829,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
Conatex učebné pomôcky |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
13.11.2014 |
|
Objednávka |
43
|
demonštračný stôl
|
1 084,56 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
21.11.2014 |
|
Objednávka |
31
|
oprava kopir.stroja
|
196,97 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
Konica Minolta |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
13.11.2014 |
|
Objednávka |
28,29,30
|
pretlačenie kanála, vyčistenie lapača tukov,škrabka na zemiaky ŠJ pri MŠ
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
11.11.2014 |
|
Faktúra |
9 KT 1078-1213
|
zoznám faktúr za 11/2014
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2014 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
10.11.2014 |
|
Zmluva |
8/2014 JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorázové poskytnutie priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
|
|
ŠK Galaxy 2 Poprad |
ŠK Galaxy 2 Poprad |
|
|
|
30.10.2014 |
|
Objednávka |
512/2014
|
učebné pomôcky pre 5. ročné deti MŠ
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Korbová Oľga |
zástupca riad.MŠ |
|
04.11.2014 |
|
Objednávka |
27
|
oprava škrabky v ŠJ pri ZŠ
|
161,26 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
24.10.2014 |
|
Zmluva |
7/2014 JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorázové poskytnutie priestorov
|
125,44 |
s DPH |
|
|
18.10.2014 |
|
|
Mekka, s.r.o. |
Jana Račková |
|
|
|
17.10.2014 |
|
Zmluva |
2/2014 ŠJ
|
kúpna zmluva
|
podľafakturácie |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Hydina Holding, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.10.2014 |
|
Zmluva |
dodatok č.1 k Zmluve č.01/2014 zo dňa 14.07.2014
|
prestavba plochej strechy na sedlovú
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Vopex, s.r.o., Trebišov |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
15.10.2014 |
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva o odbere tovaru
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Ing.Igor Demčák |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
13.10.2014 |
|
Objednávka |
26/2014
|
paravany,police,skriňa, regál
|
1 168.00 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Peter Janoszcyk |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
17.10.2014 |
|
Objednávka |
25/2014
|
výroba a montáž digestorov ŠJ pri MŠ
|
870,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
Vladislav Kniha ML. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
16.10.2014 |
|
Zmluva |
5658.2014
|
zmluva o výpožičke v rámci projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Ministerstvo školstva, vedy,výskumu a športu SR |
Materská škola pri základnej škole |
|
|
|
20.10.2014 |
|
Faktúra |
7,8 KT 952-1077
|
zoznám faktúr za 10/2014
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
03.11.2014 |
|
Zmluva |
5/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
471,28 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
Centrum voľného času v Poprade |
CVČ v Poprade |
|
|
|
30.09.2014 |
|
Objednávka |
22,23,24/2014
|
nárezový stroj, zneškodnenie elektroodpadu
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
29.09.2014 |
|
Zmluva |
4/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
486,07 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
TJ Lokomotíva ŠTART VD Poprad |
TJ LŠ VD Poprad |
|
|
|
18.09.2014 |
|
Zmluva |
3/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60,64 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
Fortis - Družina dobových zvyklostí |
Fortis |
|
|
|
17.09.2014 |
|
Objednávka |
514
|
učebné pomôcky pre 5. ročné deti MŠ
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Korbová Oľga |
zástupca riad.MŠ |
|
26.09.2014 |
|
Zmluva |
2/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
2 252,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
BKM Svit |
BKM Svit |
|
|
|
12.09.2014 |
|
Zmluva |
ŠJ 1/2014
|
Zmluva o poskytnutí stravovania
|
podľaodobratýchjedál |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola |
|
|
|
05.09.2014 |
|
Faktúra |
č.4,5,6 KT č.813-951
|
zoznam faktúr za 9/2014
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2014 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
09.10.2014 |
|
Zmluva |
3/2010 Dodatok č.3
|
Zmluva o poskytnutí stravovania
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2014 |
|
|
Spojená škola |
SŠ Poprad |
|
|
|
30.08.2014 |
|
Zmluva |
1411/2014
|
Zmluva o poskytovaní počítačových služieb
|
3.348.- |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
|
DveeLL, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
01.09.2014 |
|
Objednávka |
20/2014
|
stoličky pre školskú jedáleň pri MŠ
|
196,30 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
|
Merkury Market Slovakia, s.r.o., |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
27.08.2014 |
|
Zmluva |
1/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
4 406,02 |
bez DPH |
|
|
19.08.2014 |
|
|
BAM Poprad |
BAM Poprad |
|
|
|
19.08.2014 |
|
Objednávka |
21/2014
|
oprava radiatóra v MŠ
|
420,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
27.08.2014 |
|
Zmluva |
2/2015
|
dezinfekčné, dezinsekčné,deratizačné práce
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
|
|
Speksner V.B |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.08.2014 |
|
Objednávka |
19/2014
|
záhradný malotraktor
|
1 690.00 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
|
|
Mountfield SK s.r.o., |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
08.08.2014 |
|
Objednávka |
16-18/2014
|
taniere, poháre,prac stôl., digit.váha
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
06.08.2014 |
|
Faktúra |
3/KT 794-814
|
zoznám faktúr za 8/2014
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
04.09.2014 |
|
Objednávka |
511/2014
|
vybavenie do MŠ
|
1 064,10 |
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
|
|
Magiuta |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Korbová Oľga |
zástupca riad.MŠ |
|
01.08.2014 |
|
Objednávka |
511/2014/A
|
oprava balkona
|
1 727,06 |
s DPH |
|
|
18.07.2014 |
|
|
Tatry-Tour |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
27.11.2014 |
|
Zmluva |
1/2014
|
Mandátna zmluva
|
3000.- |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
|
|
RR inžiniering, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
14.07.2014 |
|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva o dielo
|
262 713,60 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
|
|
VOPEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
14.07.2014 |
|
Objednávka |
15/2014
|
videokamera ABUS MŠ
|
297,48 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
Ing.Pavol Perháč |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
06.08.2014 |
|
Objednávka |
13,14/2014
|
oprava,vymaľovanie soc.zariad.v MŠ,čistiace prostr.
|
10 307,14 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
09.07.2014 |
|
Faktúra |
749-793
|
zoznám faktúr za 7/2014
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
01.07.2014 |
|
Objednávka |
11,12/2014
|
rozbor pieskoviska, dataprojektory
|
2 816,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
03.07.2014 |
|
Objednávka |
10/2014
|
vonkajšie farby pre údržbu dvora MŠ
|
265,85 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
|
|
Tatry Color s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Korbová Oľga |
zástupca riad.MŠ |
|
25.06.2014 |
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
20.06.2014 |
|
Objednávka |
9/2014
|
pracovné odevy a obuv
|
596,76 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
Dudinský Karol - prac.odevy |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
18.06.2014 |
|
Objednávka |
509-2014
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
894,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Bednárová Eva |
zást.riad.školy |
|
18.06.2014 |
|
Objednávka |
510-2014
|
učebné pomôcky pre 5. ročné deti MŠ
|
1 969,10 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
ATEOSYS Šustek |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Korbová Oľga |
zástupca riad.MŠ |
|
18.06.2014 |
|
Zmluva |
30252/26120130025
|
Zmluva o účasti na projekte č.30252/26120130025
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
MPC Bratislava |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
13.06.2014 |
|
Zmluva |
11/2023
|
Mandátna zmluva
|
266- |
s DPH |
|
|
08.06.2014 |
|
|
Martin Majerčák |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
08.06.2014 |
|
Zmluva |
05/2014/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorazové poskytnutie priestorov
|
125,44 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Mekka, s.r.o. |
Jana Račková |
|
|
|
06.06.2014 |
|
Zmluva |
3340/2014
|
Zmluva o výpožičke
|
11.736.- |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
MŠVVaŠ SR |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
02.06.2014 |
|
Faktúra |
631-748
|
zoznam faktúr za 6/2014
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2014 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
09.07.2014 |
|
Zmluva |
FF 32/2014
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
UPJŠ Košice |
FF UPJŠ Košice |
|
|
|
29.05.2014 |
|
Zmluva |
OSM/M/4/2014
|
Zmluva o odňatí majetku zo správy
|
166.- |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
Mesto Poprad |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
26.06.2014 |
|
Objednávka |
508-2014
|
stravné lístky
|
2 100.00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
23.05.2014 |
|
Objednávka |
507-2014
|
pracovný materiál pre predškolákov
|
96,48 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Kvetinárstvo IRIS |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Korbová Oľga |
zástupca riad.MŠ |
|
27.05.2014 |
|
Objednávka |
505-2014
|
učebné pomôcky pre 5. ročné deti MŠ
|
395,21 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
Nomiland,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Korbová Oľga |
zástupca riad.MŠ |
|
19.05.2014 |
|
Objednávka |
506-2014
|
učebné pomôcky pre 5. ročné deti MŠ
|
489,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
Nomiland,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Korbová Oľga |
zástupca riad.MŠ |
|
14.05.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
|
990.- |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
I & Z Tender, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
09.05.2014 |
|
Objednávka |
504-2014
|
učebné pomôcky pre 5. ročné deti MŠ
|
334,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
ELARIN, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Korbová Oľga |
zástupca riad.MŠ |
|
14.05.2014 |
|
Faktúra |
507-634
|
zoznám faktúr za 5/2014
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2014 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
04.06.2014 |
|
Zmluva |
0347/2014
|
Zmluva o výpožičke
|
2.916.- |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
MŠVVaŠ SR |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
04.07.2014 |
|
Objednávka |
503-2014
|
učebné pomôcky pre 5. ročné deti MŠ
|
1 077,25 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
Stiefe-eurocart |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Korbová Oľga |
zástupca riad.MŠ |
|
06.05.2014 |
|
Zmluva |
04/2014/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorázové poskytnutie priestorov
|
191,33 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
|
|
TC Fortuna Poprad |
TC Fortuna Poprad |
|
|
|
11.04.2014 |
|
Objednávka |
8/2014
|
deratizácia,dezinsekcia
|
385,00 |
s DPH |
|
1/2013
|
10.04.2014 |
|
|
Vasil Brejka |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
17.04.2014 |
|
Objednávka |
502-2014
|
učebné pomôcky pre 5. ročné deti MŠ
|
1 378,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
MALUNET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
07.04.2014 |
|
Objednávka |
7/2014
|
učebné pomôcky pre 5.ročné deti MŠ
|
1 378,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Malunet, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
07.04.2014 |
|
Zmluva |
1/NP/936/2013
|
Zmluva o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ITMS: 26130230025
|
--- |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
VÚDPaP |
VÚDPaP |
|
|
|
01.04.2014 |
|
Faktúra |
377-506
|
zoznám faktúr za 4/2014
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
07.05.2014 |
|
Zmluva |
03/2013/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorazové poskytnutie priestorov
|
125,44 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
Mekka, s.r.o. |
Račková Jana |
|
|
|
21.03.2014 |
|
Objednávka |
5-6/2014
|
bageta SISI,SF
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
01.04.2014 |
|
Objednávka |
3-4/2014
|
oprava pračky,časomiera
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
12.03.2014 |
|
Faktúra |
250-376
|
zoznám faktúr za 3/2014
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2014 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
01.04.2014 |
|
Objednávka |
501/2014
|
hračky pre deti z MŠ
|
942,70 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Nomiland,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
04.03.2014 |
|
Zmluva |
05/BO/SJPP/2014
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
|
podľamnožstvaodvozov |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Brantner Poprad, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
28.02.2014 |
|
Zmluva |
KZ/2014
|
KZ a SF 2014
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
|
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
Objednávka |
2/2014
|
nákup materiálu
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
|
E.D.E:N.- EL.MAT, s.r.o.,Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
25.02.2014 |
|
Zmluva |
02/2014/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorazové poskytnutie priestorov
|
125,44 |
bez DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
|
Mekka, s.r.o. |
Račková Jana |
|
|
|
21.02.2014 |
|
Zmluva |
2/2014
|
Zmluva o poskytnutí základného plaveckého výcviku
|
podľacenníka |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
Silvia Závatská, Súkromná škola plávania |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
10.02.2014 |
|
Zmluva |
1/2014
|
Zmluva o poskytovaní základného plaveckého výcviku v MŠ
|
podľacenníka |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
Silvia Závatská, Súkromná škola plávania |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
12.02.2014 |
|
Faktúra |
123-249
|
zoznám faktúr za 2/2014
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
03.03.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o zverení majetku do správy
|
340,80 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Mesto Poprad |
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
Zmluva |
1/2014 o JPP
|
zmluva o prenájme za jednorázový prenájom
|
125,44 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
MEKKA s.r.o. |
Račková Jana |
|
|
|
24.01.2014 |
|
Objednávka |
1/2014
|
rozšírená verzia Web-stránky
|
195,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
|
|
ASC Applied Software Consultans |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
1-122
|
zoznám faktúr za 1/2014
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2014 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
06.02.2014 |
|
Zmluva |
9/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
3 097.60 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
|
|
BAM Poprad |
BAMP |
|
|
|
27.12.2013 |
|
Objednávka |
58-59
|
hračky pre deti z MŠ, taniere, obrusy
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
27.12.2013 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o zverení a prevzatí majetku do správy
|
722,96 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Mesto Poprad |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
18.12.2013 |
|
Objednávka |
57
|
hračky pre deti z MŠ
|
1 867,65 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
STIEFFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
17.12.2013 |
|
Objednávka |
53-56
|
vertikál.žaluzie,inter.tabule,matrace,postieľky,odvetranie konvektomatu
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
12.12.2013 |
|
Objednávka |
52
|
počítačové zostavy
|
7 820,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
No1comp Ing.Igor Demčá |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
11.12.2013 |
|
Objednávka |
50-51
|
plynové varidlo, digitálna váha,pracovné stoly
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
11.12.2013 |
|
Zmluva |
024 1320409
|
Zmluva o dielo
|
6 444.24 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
VENTANA SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
03.12.2013 |
|
Objednávka |
46-49
|
stoly,stoličky,výškovonast.sety,skrine,tabule
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
10.12.2013 |
|
Faktúra |
1368-1517
|
zoznám faktúr za 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
30.12.2013 |
|
Zmluva |
10/2013/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorározvom poskytnutí priestorov
|
134,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
MEKKA, s.r.o. |
Jana Račková |
|
|
|
29.11.2013 |
|
Objednávka |
44,45
|
pracovné odevy, obklad stien
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
29.11.2013 |
|
Zmluva |
2013_10_17_MD_004
|
Zmluva o dielo
|
999.- |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
|
wanet s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
21.11.2013 |
|
Objednávka |
43
|
Vianočný balíček
|
488,56 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
25.11.2013 |
|
Zmluva |
PV - 159/2013
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
ŠIOV |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
10.02.2014 |
|
Objednávka |
40,41,42
|
tonery,dataprojektor,robot RE 22
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
20.11.2013 |
|
Zmluva |
ŠJ 19/2013
|
Kúpna zmluva
|
podľafakturácie |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Štefan Eštvan |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
08.11.2013 |
|
Zmluva |
ŠJ 18/2013
|
Kúpna zmluva
|
podľafakturácie |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
PRO-GRESS a.s., Veľký Krtíš |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
06.11.2013 |
|
Objednávka |
103
|
bezpečnostný projekt
|
999,00 |
s DPH |
|
20131017MD004
|
04.11.2013 |
|
|
wanet,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
14.11.2013 |
|
Objednávka |
102
|
interaktívny program UPGRADE
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
PcProfi,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
15.11.2013 |
|
Faktúra |
1/KT/1216-1367
|
zoznám faktúr za 11/2013
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
02.12.2013 |
|
Objednávka |
35-39
|
deratizácia,nákup manipul.vozíkov,koberec,kanv.potreby
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Ľudmila Brejčáková |
ekonómka |
|
08.11.2013 |
|
Zmluva |
9/2013/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorározvom poskytnutí priestorov
|
podľavýpočtu |
bez DPH |
|
|
24.10.2013 |
|
|
ŠK Galaxy 2 |
Jozef Andreja |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Objednávka |
33-34
|
tabule z PVC
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
21.10.2013 |
|
Zmluva |
287/2013/OS
|
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže obvodné a krajské kolo žiakov a žiačok ZŠ v basketbale
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
OÚ Prešov, odbor školstva |
OÚ Prešov, odbor školstva |
|
|
|
14.10.2013 |
|
Objednávka |
31
|
gastronádoby pre ŠJ pri MŠ
|
313,76 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Cora, s.r.o.,Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
10.10.2013 |
|
Faktúra |
1068-1215
|
zozám faktúr za 10/2013
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
04.11.2013 |
|
Objednávka |
32
|
učebné pomôcky pre 5.ročné deti
|
1 674,15 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
Stiefel euro cart |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
10.10.2013 |
|
Zmluva |
OSM/M/3/2013
|
odňatie majetku zo správy
|
49,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
03.10.2013 |
|
Zmluva |
1109/2013 (ŠJ/17/2013)
|
Kúpna zmluva
|
podľafakturácie |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
HYDINA KUBUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
30.09.2013 |
|
Zmluva |
8/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
720,81 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Aikido dojo Poprad |
Milan Benedik |
|
|
|
30.09.2013 |
|
Zmluva |
6/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
409,72 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
|
|
CVČ v Poprade |
CVČ Poprad |
|
|
|
27.09.2013 |
|
Zmluva |
7/2013/JPP
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
488,74 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
|
TJ LŠ Štart VD Poprad |
TJ LŠ VD Štart Poprad |
|
|
|
27.09.2013 |
|
Zmluva |
4/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
54,77 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
|
|
Fortis - Družina dobových zvyklostí |
Ing. Katarína Suchá Očenášová, PhD |
|
|
|
20.09.2013 |
|
Zmluva |
5/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
2 104,96 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
|
|
BKM Svit |
Ing. Ján Drobný |
|
|
|
20.09.2013 |
|
Objednávka |
26-30
|
prac.odevy,obrázky,knihy pre deti z MŠ,ČP,skriňa
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
26.09.2013 |
|
Zmluva |
08/2013/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorározvom poskytnutí priestorov
|
143,52 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
TS Super |
p. Solus Jozef |
|
|
|
13.09.2013 |
|
Zmluva |
1445/2013/801
|
Darovacia zmluva
|
4 167,04 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
ŠPÚ Bratislava |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
Objednávka |
23-25
|
kanc.potreby,pracovné odevy,vysvedčenia
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
13.09.2013 |
|
Faktúra |
909-1067
|
zoznám faktúr za 9/2013
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
01.10.2013 |
|
Zmluva |
1401/2013
|
Zmluva o poskytovaní počítačových služieb
|
3.348.- |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
DveeLL, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
01.09.2013 |
|
Zmluva |
7/2013/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorározvom poskytnutí priestorov
|
125,44 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
MEKKA, s.r.o. |
MEKKA, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2013 |
|
Zmluva |
3/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
2.079.43 |
bez DPH |
|
|
08.08.2013 |
|
|
BAMP |
BAMP |
|
|
|
08.08.2013 |
|
Objednávka |
19,20,21,22
|
maľovanie priestorov,zemina,didakt.pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľudmila |
ekonómka |
|
09.08.2013 |
|
Faktúra |
881-908
|
zoznám faktúr za 8/2013
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
02.09.2013 |
|
Objednávka |
17
|
lehátka DeLux, nábytok, učebné pomôcky
|
1 369,81 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
Maquita s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
03.07.2013 |
|
Faktúra |
840-880
|
zoznám faktúr za 7/2013
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
01.08.2013 |
|
Zmluva |
805/2013
|
Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pre realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
NÚCEM |
NÚCEM |
|
|
|
28.06.2013 |
|
Objednávka |
102
|
interierové žaluzia
|
2 832,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
|
MOVYROB |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
05.07.2013 |
|
Zmluva |
014 1320222
|
Zmluva o dielo
|
19 978,08 |
bez DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
|
VENTANA SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
27.06.2013 |
|
Objednávka |
18
|
Výmena okien za plastové
|
23 973.70 |
s DPH |
|
014 1320222
|
25.06.2013 |
|
|
VENTANA SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
Ľudmila Brejčáková |
ekonómka |
|
25.06.2013 |
|
Zmluva |
6/2013/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorazový prenájom
|
28,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
Peter Budziňák |
Spoločenstvo vlastníkov bytov"Sólo" |
|
|
|
17.06.2013 |
|
Objednávka |
15,16
|
oprava kopir.strojov
|
498,21 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
Konica Minolta, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľudmila |
ekonómka |
|
20.06.2013 |
|
Zmluva |
5/2013/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorázový prenájom
|
143,36 |
s DPH |
|
|
08.06.2013 |
|
|
Račková Jana |
Mekka, s.r.o.,Komárno |
|
|
|
07.06.2013 |
|
Objednávka |
13
|
ciachovanie váh
|
169,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Váhaspol Jozef Špiegel |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
10.06.2013 |
|
Objednávka |
101
|
lavice, stoličky,katedra
|
2 470,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Daffer, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
17.06.2013 |
|
Zmluva |
ŠJ 16/2013
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
podľafakturácie |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
04.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme dopravného prostriedku
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
|
|
Nemocnica Poprad, a.s. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
04.06.2013 |
|
Zmluva |
ŠJ 15/2013
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
podľafakturácie |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
04.06.2013 |
|
Faktúra |
706-839
|
zoznam faktúr za 6/2013
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
03.07.2013 |
|
Zmluva |
1/2013/ZŠ
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
SPEKSNER V.B |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
27.05.2013 |
|
Objednávka |
9,10,11,12,14
|
pracovné odevy, učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľudmila |
ekonómka |
|
30.05.2013 |
|
Zmluva |
ŠJ 14/2013
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
17.05.2013 |
|
Objednávka |
100
|
odstránenie havarij.stavu telocv.
|
818,33 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
Stavba-oprava kanalizácie havarij.stavu |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
24.05.2013 |
|
Zmluva |
4/2013/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorározvom poskytnutí priestorov
|
143,36 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
MEKKA, s.r.o. |
Jana Račková |
|
|
|
03.05.2013 |
|
Faktúra |
554-705
|
zoznam faktúr za 5/2013
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2013 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
03.06.2013 |
|
Zmluva |
ŠJ 13/2013
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
HO&PE FAMILY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
30.04.2013 |
|
Objednávka |
8
|
tonery pre ZŠ
|
82,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
Ing.Igor Demčák |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľudmila |
ekonómka |
|
25.04.2013 |
|
Zmluva |
ŠJ 12/2013
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
17.04.2013 |
|
Zmluva |
ŠJ 11/2013
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
|
|
DIAMON s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
17.04.2013 |
|
Zmluva |
ŠJ 10/2013
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
|
|
Tatrapeko a.s. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
17.04.2013 |
|
Zmluva |
03/2013/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorazové poskytnutie priestorov
|
310,92 |
bez DPH |
|
|
12.04.2013 |
|
|
ŠK STS Kickbox-Muay Thai Poprad |
Lukáš Body |
|
|
|
12.04.2013 |
|
Zmluva |
ŠJ 09/2013
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
Vlastimil Artim - VASPO |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
11.04.2013 |
|
Zmluva |
ŠJ 07/2013
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
11.04.2013 |
|
Zmluva |
ŠJ 08/2013
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
Mäsokombinát NORD SVIT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
11.04.2013 |
|
Zmluva |
ŠJ 06/2013
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
ZŠ S MŠ Komenského 587/15 Poprad |
|
|
|
05.04.2013 |
|
Zmluva |
č.2/JPP
|
tanečná súťaž
|
191,33 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
TC Fortuna, Poprad |
|
|
|
05.04.2013 |
|
Objednávka |
5,6,7
|
zásobníky na vodu
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
12.04.2013 |
|
Objednávka |
4-5
|
slávnostná večera,ciachovanie váh
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
05.04.2013 |
|
Zmluva |
ŠJ 05/2013
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
Mäsovýroba Dončák s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
03.04.2013 |
|
Faktúra |
399-553
|
zoznam faktúr za 4/2013
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2013 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
02.05.2013 |
|
Zmluva |
ŠJ 04/2013
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
|
Sintra, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
28.03.2013 |
|
Zmluva |
ŠJ 03/2013
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Hydina Slovensko s.r.o |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
18.03.2013 |
|
Objednávka |
3
|
oprava kopírky
|
87,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Konica Minolta |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
22.03.2013 |
|
Zmluva |
ŠJ 01/2013
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
OVOZEL SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
07.03.2013 |
|
Zmluva |
ŠJ 02/2013
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
07.03.2013 |
|
Faktúra |
262-398
|
zoznám faktúr za 3/2013
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
04.04.2013 |
|
Zmluva |
2/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
2 225,81 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
BAMP Poprad |
BAMP Poprad |
|
|
|
28.02.2013 |
|
Objednávka |
2
|
bagety
|
119,72 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
|
|
BZ-SERVICE,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
28.02.2013 |
|
Zmluva |
KZ/2013
|
Kolektívna zmluva 2013
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
ZO OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
Zmluva |
1/2013
|
Zmluva o prenájme za jednorazové poskytnutie priestorov
|
143,33 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
|
|
MEKKA s.r.o. |
Mekka s.r.o., Komárno |
|
|
|
15.02.2013 |
|
Objednávka |
1
|
snowbord.výcvik
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
|
|
Jana TROPPOVÁ, |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
11.02.2013 |
|
Faktúra |
141-261
|
zoznam faktúr za 2/2013
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
06.03.2013 |
|
Zmluva |
1/2013
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
182,13 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
Peter Šimčák |
|
|
|
17.01.2013 |
|
Zmluva |
5/51/2013
|
absolventská prax
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
|
|
Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
04.01.2013 |
|
Faktúra |
1-140
|
zoznam faktúr za 1/2013
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
01.02.2013 |
|
Zmluva |
3/2010 Dodatok č. 2
|
Zmluva o poskytnutí stravovania
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2012 |
|
|
Spojená škola |
SŠ Poprad |
|
|
|
30.12.2012 |
|
Zmluva |
Zmluva o zverení majetku do správy
|
Zmluva o zverení majetku do správy
|
2 979,47 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
Mesto Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.12.2012 |
|
Objednávka |
45-48
|
stoly,stoličky,katedra
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
27.12.2012 |
|
Objednávka |
42-44
|
tepovač,koberce, kamer.system
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
07.12.2012 |
|
Faktúra |
1358-1512
|
zoznam faktúr za 12/ 2012
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2012 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
31.12.1999 |
|
Zmluva |
13/2012
|
za prenájom vestibulu školy
|
28,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
29.11.2012 |
|
Zmluva |
U1176/2013
|
Licenčná zmluva s MADE spol. s r.o.
|
167,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
21.11.2012 |
|
Zmluva |
9/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
210,15 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
Mgr. Karel Sýkora |
K. Sýkora |
|
|
|
20.11.2012 |
|
Zmluva |
12/2012
|
Zmluva o prenájme za jednorazové poskytnutie priestorov
|
98.- |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
MEKKA s.r.o. |
Račková Jana |
|
|
|
16.11.2012 |
|
Objednávka |
39-41
|
pracovný stôl, varný kotol
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
CORA GASTRO,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľudmila |
ekonómka |
|
16.11.2012 |
|
Faktúra |
5,6,7-KT č.1210-1357
|
zoznám faktúr za 11/2012
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2012 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
03.12.2012 |
|
Zmluva |
11/2012
|
prenájom priestorov-vestibul školy
|
98.-- |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
|
Mekka, s.r.o.,Komárno |
Račková Jana |
|
|
|
26.10.2012 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
|
Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o. |
ZŠ S MŠ Komenského 587/15 Poprad |
|
|
|
24.10.2012 |
|
Objednávka |
36-38
|
obj.konvektomatu,unimobunky,interaktív.tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
04.11.2012 |
|
Zmluva |
10/2012/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorazové poskytnutie priestorov
|
15.-+cenazaenergie |
bez DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
ŠK Galaxy 2 Poprad |
ŠK Galaxy 2 Poprad |
|
|
|
16.10.2012 |
|
Zmluva |
8/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
286,31 |
bez DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Branislav Ilčík |
Branislav Ilčík |
|
|
|
17.10.2012 |
|
Zmluva |
dodatok č.1 MK ŽBM
|
prenájom priestorov
|
5 335.44 |
bez DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
Mládežnícky klub ŽBK, Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
11.10.2012 |
|
Objednávka |
34-35
|
pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
Karol Dudinský |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľudmila |
ekonómka |
|
19.10.2012 |
|
Objednávka |
33
|
šačtínsky piesok
|
1 184,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
Marián Saraka UHLOMARKET |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľudmila |
ekonómka |
|
09.10.2012 |
|
Zmluva |
7/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
2 427.95 |
bez DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
Centrum voľného času v Poprade |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
05.10.2012 |
|
Zmluva |
1230V/2012
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
RYBA Košice s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
03.10.2012 |
|
Faktúra |
4,1047-1209
|
zoznám faktúr za 10/2012
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
01.11.2012 |
|
Zmluva |
2/2012
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
bez DPH |
|
|
30.09.2012 |
|
|
DveeLL, spol s r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
08.10.2012 |
|
Zmluva |
5/2012
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
481,72 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Ing.Milan Benedik |
Ing.Milan Benedik |
|
|
|
28.09.2012 |
|
Zmluva |
6/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
2 010,40 |
bez DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
BKM Svit |
BKM Svit |
|
|
|
28.09.2012 |
|
Objednávka |
30-32
|
objednávky za 9/2012
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková |
ekonómka |
|
08.10.2012 |
|
Zmluva |
4/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
481,72 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
|
TJ LŠ Poprad |
TJ LŠ VD Poprad |
|
|
|
26.09.2012 |
|
Zmluva |
3/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
45,62 |
bez DPH |
|
|
21.09.2012 |
|
|
Fortis - Družina dobových zvyklostí |
Fortis - Družina dobových zvyklostí |
|
|
|
21.09.2012 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - zateplenie hosp. budovy
|
11 770.16 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
GASS BP, s.r.o. |
ZŠ S MŠ Komenského 587/15 Poprad |
|
|
|
20.09.2012 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo (zateplenie hosp. budovy)- krycí list rozpočtu
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
GASS BP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
20.09.2012 |
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakarsky, a.s. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.09.2012 |
|
Objednávka |
29
|
nákup pracopvného oblečenie ŠJ pri MŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
Dudinský Karol |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
14.09.2012 |
|
Faktúra |
903-1046
|
zoznam faktur za 9/2012
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
01.10.2012 |
|
Zmluva |
9/2012 JPP
|
za prenájom vestibulu školy
|
98.-- |
bez DPH |
|
|
24.08.2012 |
|
|
Mekka, s.r.o.,Komárno |
Mekka,s.r.o.. Komárno |
|
|
|
24.08.2012 |
|
Zmluva |
2/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
4 314.42 |
bez DPH |
|
|
22.08.2012 |
|
|
MK ŽBK Poprad |
MK ŽBK Poprad |
|
|
|
22.08.2012 |
|
Faktúra |
2,3-876-902
|
zoznám faktúr za 8/2012
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
03.09.2012 |
|
Objednávka |
28
|
deratizácia,dezinsekcia
|
427,34 |
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Rastislav WOLF |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Cervová Jarmila |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.08.2012 |
|
Objednávka |
č.26,č.27
|
objednávka stoličiek, tabuľl
|
3 430.00 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
Daffer s.r.o.,Prievidza |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčaková Ľ. |
ekonómka |
|
25.07.2012 |
|
Faktúra |
1,849-875
|
zoznam faktúr za 7/2012
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2012 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
01.08.2012 |
|
Faktúra |
č.705-č.848
|
faktúry za mesiac 6/ 2012
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
02.07.2012 |
|
Zmluva |
č.8/2012 o JPP
|
prezentácia a predaj tovaru
|
112,00 |
bez DPH |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Mekka, s.r.o.,Komárno |
Mekka, s.r.o.,Komárno |
|
|
|
29.06.2012 |
|
Objednávka |
02012/24
|
Inteaktívna tabuľa
|
719,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
PROFIMEDIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
J.Cervová |
riaditeľka |
|
22.06.2012 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - okná v MŠ
|
6 343,90 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
|
|
PROFI-spol.s.r.o., prevádzka O.K. OKNO |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
21.06.2012 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - dvere v MŠ
|
3 541.16 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
|
|
PROFI-spol.s.r.o., prevádzka O.K. OKNO |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
21.06.2012 |
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny pre šk.rok 2012/2013
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
20.06.2012 |
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny pre šk.rok 2012/2013
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
20.06.2012 |
|
Zmluva |
019 1220279
|
Zmluva o dielo
|
14 518,69 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
Ventana SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
18.06.2012 |
|
Zmluva |
07/2012/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorazové poskytnutie priestorov
|
14.- |
bez DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
Spoločenstvo vlastníkov bytov "Sólo" |
Peter Budziňák |
|
|
|
18.06.2012 |
|
Zmluva |
020 1220304
|
Zmluva o dielo
|
1 414.66 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
Ventana SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
18.06.2012 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
25 308.52 |
bez DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
GASS BP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, 058 01 Poprad |
|
|
|
18.06.2012 |
|
Zmluva |
6/2012/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorazové poskytnutie priestorov
|
154.-+energie |
bez DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
DOREMI |
Mgr. Milan Špiner, agentúra DOREMI |
|
|
|
08.06.2012 |
|
Objednávka |
č.21 - č.23
|
objednávky okien, žaluzia a podl. krytiny
|
|
s DPH |
|
020 1220304
|
04.06.2012 |
|
|
Ventana SK,s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Komenského 587/15, Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
14.06.2012 |
|
Faktúra |
č.536 - č704
|
zoznam faktúr za 5/2012
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
01.06.2012 |
|
Zmluva |
05/2012/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorazové poskytnutie priestorov
|
160.-+prevádzkovénáklady |
bez DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
Ing. Milan Benedik |
Ing. Milan Benedik - AIKIDO |
|
|
|
30.05.2012 |
|
Objednávka |
č.15 - č.20
|
preprava žiakov KK. objed.svietidiel
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
ZŠ s MŠ, Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
30.05.2012 |
|
Objednávka |
č.13-č.14-2012
|
objednávky-oprava konvektomatu
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
Protherm Profesional. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľudmila |
ekonómka |
|
17.05.2012 |
|
Objednávka |
č.12/2012
|
objednávka-pernamentky na plaváreň
|
769,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Aquacity Poprad.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Bednárová Eva |
zást.riad.školy |
|
09.05.2012 |
|
Objednávka |
od č.10-11
|
objednávky-vstupenka na masáže
|
689,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Odesa,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Mgr.Bednárová Eva |
zástupca riad.školy |
|
09.05.2012 |
|
Faktúra |
č.411-535
|
zoznam faktúr za 4-2012
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
09.05.2012 |
|
Zmluva |
č.4/2012-JPP
|
za prenájom priestorov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
TC FORTUNA Poprad |
|
|
|
13.04.2012 |
|
Faktúra |
č.258-410
|
zoznam faktúr za 3-2012
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2012 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
09.05.2012 |
|
Objednávka |
2-9/2012
|
"Deň učiteľov"+krajské kolo
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľudmila |
ekonómka |
|
28.03.2012 |
|
Faktúra |
za 2/2012 od č.142 - č.257
|
Zoznam faktúr
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
01.03.2012 |
|
Faktúra |
82
|
filety Pangas
|
123,72 |
s DPH |
120100981
|
|
24.02.2012 |
|
|
HO&PE Family, s.r.o., |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Zmluva |
3/2012 JPP
|
za prenájom vestibulu školy
|
112,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
|
Mekka,s.r.o.,Dánsky dom 6a, |
|
|
|
|
24.02.2012 |
|
Faktúra |
65
|
brav.karé
|
283,97 |
s DPH |
11120002
|
|
20.02.2012 |
|
|
Lunys,s.r.o.,Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Objednávka |
1
|
preprava autobusom Poprad-Sp.Nová Ves a späť
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
Brejčáková Ľ. |
ekonómka |
|
15.02.2012 |
|
Faktúra |
150
|
teplo za 1/2012
|
13 351,06 |
s DPH |
1211130338
|
|
07.02.2012 |
|
|
Dalkia, a.s., |
ZŠ s MŠ, Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
16.02.2012 |
|
Faktúra |
143
|
elekt.energia-VSE
|
5 791,00 |
s DPH |
2240041301
|
|
03.02.2012 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s., |
ZŠ s MŠ, Komenského 587/15, Poprad |
|
|
|
15.12.1999 |
|
Zmluva |
1/2012
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
Základná organizácia Odbor.zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Zmluva |
02/2012/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorazové poskytnutie priestorov
|
70,-€ |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
OVITEX, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
VK/08/12/053
|
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/08/12/053
|
198,72 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
12/01/03
|
Nájomná zmluva _ ŠJ pri ZŠ
|
3,32 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Zoznam faktúr za 1/2012 od č.100-č.141
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
24
|
elektrická energia
|
1 932,70 |
s DPH |
2240041301
|
|
27.01.2012 |
|
|
Východoslovenská energegtika,a.s.,Mlynská 31,Košice |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Zmluva |
01/2012/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorazové poskytnutie priestorov
|
160,- € |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
99
|
chlieb, pekárenské výrobky
|
132,29 |
s DPH |
12500892
|
|
26.01.2012 |
|
|
Pekáreň Gros, s.r.o.,Kežmarok |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
100
|
mlieko, mliečné výrobky
|
242,86 |
s DPH |
71201573
|
|
26.01.2012 |
|
|
Tatr.mliekareň,a.s.,Kežmarok |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
97
|
školské mlieko
|
20,80 |
s DPH |
71201782
|
|
26.01.2012 |
|
|
Tatr.mliekareň,a.s.,Kežmarok |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
92
|
vzdelávanie deti s poruchami
|
39,56 |
s DPH |
21200234
|
|
26.01.2012 |
|
|
Raabe,s.r.o.,Bratislava |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
98
|
kuracie stehná mrazené
|
44,27 |
s DPH |
31220210
|
|
26.01.2012 |
|
|
DC Nordia,s.r.o.,Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
94
|
pangasius-filety
|
408,90 |
s DPH |
112105582
|
|
26.01.2012 |
|
|
Nowaco,Nové mesto nad Váhom |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
95
|
zelenina
|
213,55 |
s DPH |
20120310
|
|
26.01.2012 |
|
|
Lujan PLUS,s.r.o.,Mengusovce |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
96
|
ovocie
|
13,54 |
s DPH |
1201300456
|
|
26.01.2012 |
|
|
ATC-JR,s.r.o.,Púchov |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
87
|
plyn-nedoplatok
|
145,46 |
s DPH |
7442095274
|
|
25.01.2012 |
|
|
SPP,a.s.,Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
88
|
vianočka
|
29,02 |
s DPH |
200045
|
|
25.01.2012 |
|
|
Pekáreň Ortek s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
89
|
šatôčky
|
57,12 |
s DPH |
200028
|
|
25.01.2012 |
|
|
Pekáreň ORTEK s.r.o., |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
90
|
jablká
|
92,06 |
s DPH |
20120297
|
|
25.01.2012 |
|
|
Lujan PLUS,s.r.o.,Mengusovce |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
91
|
zelenina
|
23,52 |
s DPH |
12100171
|
|
25.01.2012 |
|
|
Ovozel Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
8
|
potraviny ŠJ I.
|
193,63 |
s DPH |
11200181
|
|
24.01.2012 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
9
|
potraviny ŠJ I.
|
441,20 |
s DPH |
11200171
|
|
24.01.2012 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Bratislava |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
77
|
vajcia
|
14,40 |
s DPH |
201201127
|
|
24.01.2012 |
|
|
Vajex,a.s., |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
76
|
mäs. výrobky
|
46,72 |
s DPH |
12001446
|
|
24.01.2012 |
|
|
Nord s.r.o.,Svit |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
78
|
školské ovocie
|
15,00 |
s DPH |
120100833
|
|
24.01.2012 |
|
|
HOOK,s.r.o.,Košice |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
79
|
zelenina
|
20,10 |
s DPH |
20120233
|
|
24.01.2012 |
|
|
Lujan PLUS,s.r.o.,Mengusovce |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
80
|
brav.mäso
|
23,69 |
s DPH |
1201038
|
|
24.01.2012 |
|
|
Diamon sro, Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
81
|
ovocie,zelenina
|
24,24 |
s DPH |
20120266
|
|
24.01.2012 |
|
|
Lujan PLUS,s.r.o.,Mengusovce |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
84
|
vajcia
|
43,20 |
s DPH |
201201167
|
|
24.01.2012 |
|
|
Vajex,s.r.o.,Kežmarok |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
85
|
potraviny
|
25,58 |
s DPH |
20120269
|
|
24.01.2012 |
|
|
Lujan PLUS,s.r.o.,Mengusovce |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
86
|
potraviny
|
527,15 |
s DPH |
11200557
|
|
24.01.2012 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
68
|
ovocie,zelenina
|
168,30 |
s DPH |
12100130
|
|
23.01.2012 |
|
|
Ovozel Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
66
|
potraviny
|
754,60 |
s DPH |
4201200061
|
|
23.01.2012 |
|
|
NORDFOOD s.r.o.,Ružomberok |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
70
|
potraviny
|
61,13 |
s DPH |
11200484
|
|
23.01.2012 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
83
|
chlieb,pečivo
|
109,13 |
s DPH |
12500889
|
|
23.01.2012 |
|
|
Pekáreň Gros, s.r.o.,Kežmarok |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
75
|
zelenina
|
11,46 |
s DPH |
20120232
|
|
23.01.2012 |
|
|
Lujan PLUS,s.r.o.,Mengusovce |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
74
|
potraviny
|
420,41 |
s DPH |
11200524
|
|
23.01.2012 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
73
|
potraviny
|
48,60 |
s DPH |
11200536
|
|
23.01.2012 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
72
|
potraviny
|
81,24 |
s DPH |
112104246
|
|
23.01.2012 |
|
|
Nowaco,s.r.o.,Nové mesto nad Váhom |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
71
|
ovocie, zelenina
|
143,72 |
s DPH |
12100150
|
|
23.01.2012 |
|
|
Ovozel Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
69
|
ovocie,zelenina
|
115,85 |
s DPH |
12100136
|
|
23.01.2012 |
|
|
Ovozel Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
67
|
potraviny
|
815,32 |
s DPH |
4201200062
|
|
23.01.2012 |
|
|
NORDFOOD s.r.o.,Ružomberok |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
63
|
kuracie stehná
|
190,52 |
s DPH |
5120100291
|
|
20.01.2012 |
|
|
Hydina Košice s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
64
|
brav. mäso
|
166,43 |
s DPH |
12001195
|
|
20.01.2012 |
|
|
Nord s.r.o.,Svit |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
56
|
chlieb
|
13,01 |
s DPH |
12500647
|
|
19.01.2012 |
|
|
Pekáreň Gros, s.r.o.,Kežmarok |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
55
|
mlieko, mliečné výrobky
|
127,20 |
s DPH |
71200222
|
|
19.01.2012 |
|
|
Tatr.mliekareň,a.s.,Kežmarok |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
61
|
H.Z.-orech
|
356,32 |
s DPH |
120100752
|
|
19.01.2012 |
|
|
HO&PE Family,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
60
|
kompoty,zelenina
|
69,65 |
s DPH |
20120196
|
|
19.01.2012 |
|
|
Lujan PLUS,s.r.o.,Mengusovce |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
59
|
zemiaky
|
120,00 |
s DPH |
20120206
|
|
19.01.2012 |
|
|
Lujan PLUS,s.r.o.,Mengusovce |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
58
|
zelenina
|
51,72 |
s DPH |
20120169
|
|
19.01.2012 |
|
|
Lujan PLUS,s.r.o.,Mengusovce |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
62
|
kuracie rezne
|
201,00 |
s DPH |
5120100102
|
|
19.01.2012 |
|
|
Hydina Košice s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
57
|
cestoviny
|
87,40 |
s DPH |
11200366
|
|
19.01.2012 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
7
|
teplo za 12-2011
|
12 475,26 |
s DPH |
1111134825
|
|
19.01.2012 |
|
|
Dalkia a.s.,Široká 2,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
51
|
zemiaky, zelenina,ovocie
|
53,38 |
s DPH |
20120212
|
|
19.01.2012 |
|
|
Lujan PLUS,s.r.o.,Mengusovce |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
23.02.2012 |
|
Faktúra |
52
|
brav.stehno
|
53,42 |
s DPH |
1200892
|
|
19.01.2012 |
|
|
Diamon sro, Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
23.02.2012 |
|
Faktúra |
53
|
chlieb, pečivo
|
36,79 |
s DPH |
12500653
|
|
19.01.2012 |
|
|
Pekáreň Gros, s.r.o.,Kežmarok |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
54
|
potraviny
|
47,95 |
s DPH |
1201300324
|
|
19.01.2012 |
|
|
ATC-JR,s.r.o.,Púchov |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
2
|
T-mobile
|
23,60 |
s DPH |
7113353868
|
|
18.01.2012 |
|
|
T-Slovac Telecom,a.s.,Karadžicová 10,BA |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
3
|
T-mobile
|
28,34 |
s DPH |
7113353870
|
|
18.01.2012 |
|
|
T-Slovac Telecom,a.s.,Karadžicová 10,BA |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
4
|
T-mobile
|
16,14 |
s DPH |
7113353871
|
|
18.01.2012 |
|
|
T-Slovac Telecom,a.s.,Bratislava |
ZŠ s MŠ, Komenského 587/15, Poprad |
|
|
|
|
|
Zmluva |
6/2011_dodatok č.1
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
489,44 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1
|
poradca-práce a mzdy
|
54,80 |
s DPH |
99440150
|
|
18.01.2012 |
|
|
Poradca,s.r.o.,Žilina |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
49
|
brav.mäso
|
205,50 |
s DPH |
12000944
|
|
18.01.2012 |
|
|
Nord s.r.o.,Svit |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
23.02.2012 |
|
Faktúra |
45
|
jabl.mrkv.-šťava
|
22,89 |
s DPH |
120100469
|
|
18.01.2012 |
|
|
HOOK,s.r.o.,Košice |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
23.02.2012 |
|
Faktúra |
50
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
5201201491
|
|
18.01.2012 |
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
23.02.2012 |
|
Faktúra |
48
|
potraviny
|
271,99 |
s DPH |
11200330
|
|
18.01.2012 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
23.02.2012 |
|
Faktúra |
47
|
cestoviny
|
7,28 |
s DPH |
11200338
|
|
18.01.2012 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
23.02.2012 |
|
Faktúra |
46
|
kuracie stehná,syr,mand.
|
385,84 |
s DPH |
112101670
|
|
18.01.2012 |
|
|
Nowaco,s.r.o.,Nové mesto nad Váhom |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
23.02.2012 |
|
Faktúra |
44
|
školské ovocie
|
112,56 |
s DPH |
120100468
|
|
18.01.2012 |
|
|
HOOK,s.r.o.,Košice |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
23.02.2012 |
|
Faktúra |
41
|
vodné, stočné ZŠ
|
396,96 |
s DPH |
412900003
|
|
17.01.2012 |
|
|
Veolia,a.s.,Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
23.02.2012 |
|
Faktúra |
37
|
zemiaky,zelenina
|
35,34 |
s DPH |
20120142
|
|
17.01.2012 |
|
|
Lujan Plus,s.r.o.,Mengusovce |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
38
|
zelenina
|
23,76 |
s DPH |
20120164
|
|
17.01.2012 |
|
|
Lujan PLUS,s.r.o.,Mengusovce |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
39
|
zelenina
|
3,80 |
s DPH |
20120164
|
|
17.01.2012 |
|
|
Lujan PLUS,s.r.o.,Mengusovce |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
40
|
kuracie pečienky
|
15,60 |
s DPH |
120100642
|
|
17.01.2012 |
|
|
HO&PE Family,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
5
|
T-mobile
|
28,09 |
s DPH |
5734045855
|
|
17.01.2012 |
|
|
T-Slovac Telecom,a.s.,Bratislava |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
42
|
odborný mesačník PaM
|
21,19 |
s DPH |
2128019064
|
|
17.01.2012 |
|
|
Poradca,s.r.o.,Žilina |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
23.02.2012 |
|
Faktúra |
6
|
t-mobile
|
58,69 |
s DPH |
1734045880
|
|
17.01.2012 |
|
|
T-Slovac telecom,a.s.,Bratislava |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
35
|
20120045
|
42,73 |
s DPH |
20120045
|
|
17.01.2012 |
|
|
Lujan PLUS,s.r.o.,Mengusovce |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
43
|
brav.mäso ŠJ
|
61,10 |
s DPH |
12000804
|
|
17.01.2012 |
|
|
Nord s.r.o.,Svit |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
23.02.2012 |
|
Faktúra |
33
|
školské mlieko ŠJ pri MŠ
|
8,00 |
s DPH |
71200407
|
|
17.01.2012 |
|
|
Tatranská mliekareň,a.s.,Kežmarok |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
36
|
zelenina
|
36,96 |
s DPH |
20120077
|
|
17.01.2012 |
|
|
Lujan PLUS,s.r.o.,Mengusovce |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
34
|
zemiaky,zelenina
|
12,86 |
s DPH |
20120107
|
|
17.01.2012 |
|
|
Lujan PLUS,s.r.o.,Mengusovce |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
28
|
brav.mäso ŠJ pri MŠ
|
19,48 |
s DPH |
1200653
|
|
17.01.2012 |
|
|
Diamon sro, Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
29
|
brav.mäso ŠJ pri MŠ
|
50,40 |
s DPH |
1200355
|
|
17.01.2012 |
|
|
Diamon sro, Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
31
|
chlieb,pečivo
|
31,14 |
s DPH |
12500421
|
|
17.01.2012 |
|
|
Pekáreň Gros, s.r.o.,Kežmarok |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
26
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
542,16 |
s DPH |
11200177
|
|
17.01.2012 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.01.2012 |
|
Faktúra |
25
|
školské ovocie
|
6,00 |
s DPH |
120100467
|
|
17.01.2012 |
|
|
HOOK,s.r.o.,Košice |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.01.2012 |
|
Faktúra |
30
|
H.Z.-orech ŠJ pri MŠ
|
105,89 |
s DPH |
120100402
|
|
17.01.2012 |
|
|
HO&PE Family, s.r.o., |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
27
|
čaje ŠJ pri MŠ
|
130,29 |
s DPH |
155536
|
|
13.01.2012 |
|
|
ASTERA,s.r.o., |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
15.02.2012 |
|
Faktúra |
23
|
vajcia ŠJ I.
|
34,56 |
s DPH |
201201061
|
|
13.01.2012 |
|
|
Vajex, a.s.,Kežmarok |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
21
|
čaje-potraviny ŠJ I.
|
103,20 |
s DPH |
530200639
|
|
13.01.2012 |
|
|
Inmedia,s.r.o.,Zvolen |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
22
|
mäso + mäs.výrobky ŠJ I.
|
322,00 |
s DPH |
111200001
|
|
13.01.2012 |
|
|
Lunys,s.r.o.,Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
20
|
potraviny ŠJ I.
|
221,30 |
s DPH |
11200265
|
|
13.01.2012 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Poprad |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
18
|
zelenina, ovocie ŠJ I.
|
141,29 |
s DPH |
20120101
|
|
13.01.2012 |
|
|
Lujan Plus,s.r.o.,Mengusovce |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
17
|
zelenina ŠJ I.
|
91,90 |
s DPH |
20120124
|
|
13.01.2012 |
|
|
Lujan PLUS,s.r.o.,Mengusovce |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
16
|
potraviny ŠJ I.
|
33,31 |
s DPH |
12500423
|
|
13.01.2012 |
|
|
Pekáreň Gros,s.r.o.,Kežmarok |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
15
|
potraviny ŠJ I.
|
226,68 |
s DPH |
12000541
|
|
13.01.2012 |
|
|
Nord s.r.o.,Svit |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
14
|
potraviny ŠJ I.
|
110,81 |
s DPH |
71200625
|
|
13.01.2012 |
|
|
Tatr.mliekareň,a.s.,Kežmarok |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Zmluva |
01/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
25,48 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
19
|
kyslá kapusta ŠJ I.
|
30,00 |
s DPH |
20120111
|
|
13.01.2012 |
|
|
Lujan Plus,s.r.o.,Mengusovce |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
13
|
potraviny ŠJ I.
|
213,98 |
s DPH |
12100055
|
|
11.01.2012 |
|
|
Ovozel Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.01.2012 |
|
Faktúra |
12
|
potraviny ŠJ I.
|
51,84 |
s DPH |
201201012
|
|
11.01.2012 |
|
|
Vajex,a.s., |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.01.2012 |
|
Faktúra |
10
|
potraviny ŠJ I.
|
166,68 |
s DPH |
111220483
|
|
11.01.2012 |
|
|
Nowaco,s.r.o.,Nové mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
11
|
potraviny ŠJ I.
|
240,00 |
s DPH |
20120063
|
|
11.01.2012 |
|
|
Lujan PLUS,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ, Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
1396
|
Stoly ESO,stoličky ESO
|
3 718,00 |
s DPH |
1003111215
|
|
29.12.2011 |
|
|
Daffer,s.r.o.,Prievidza |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1397
|
ESO stoly,stoličky
|
1 859,00 |
s DPH |
1003121215
|
|
29.12.2011 |
|
|
Daffer,s.r.o.,Prievidza |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1411
|
Lopty Gala,na vybíjanú,kriketové
|
1 160,90 |
s DPH |
2011064
|
|
27.12.2011 |
|
|
Ing.Ondrej Kavka-OK-SPORT,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1380
|
prepäťová ochrana,žiarivky
|
5 174,08 |
s DPH |
1501811
|
|
24.12.2011 |
|
|
E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1351
|
školská tabuľa DUBNO
|
3 263,50 |
s DPH |
14271391
|
|
23.12.2011 |
|
|
Školex, s.r.o.,Bratislava |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1349
|
dodávka a montáž dverí MŠ
|
2 491,26 |
s DPH |
1101416
|
|
23.12.2011 |
|
|
PROFI-spol.s.r.o.,Dostojevského 2805,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1350
|
jedálensky stôl Basic
|
3 576,00 |
s DPH |
14271390
|
|
23.12.2011 |
|
|
Školex,s.r.o.,Bratislava |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1395
|
integrovaný školský merací systém COACH
|
1 272,00 |
s DPH |
110146
|
|
22.12.2011 |
|
|
PD COMP-Peter Demkanin,Bratislava |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1442
|
PC zostava
|
2 999,00 |
s DPH |
1100082
|
|
21.12.2011 |
|
|
DVEELL.s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
28.02.2012 |
|
Faktúra |
1328
|
teplo za 11-2011
|
12 114,67 |
s DPH |
1111134448
|
|
20.12.2011 |
|
|
Dalkia Poprad,a.s.,Široká 2 |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1327
|
plexisklo
|
1 933,10 |
s DPH |
0742011
|
|
19.12.2011 |
|
|
Dušan LUX-Sklenárstvo,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
45
|
ESO Stoličky,lavica,stoly
|
2 333,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
Daffer,s.r.o.,Prievidza |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o odbere kuchynského odpadu
|
0,03 €/1liter |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
47
|
lopty Gala, na minivolejbal, kriketové
|
1 160,90 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
Ing. O.Kavka-OK Sport |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1358
|
maľovanie MŠ
|
4 013,86 |
s DPH |
11048
|
|
14.12.2011 |
|
|
Pulzar,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1323
|
teleskop.myčka riadu pre ŠJ
|
4 299,60 |
s DPH |
4872011
|
|
13.12.2011 |
|
|
Protherm Profesional s.r.o.,Dlhé hony 4991,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
43
|
objed.:integr.školský merací systém COACH
|
1 272,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
|
|
PD COMP-Peter Demkanin,Bratislava |
ZŠ s MŠ,Komenského ul.587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1281
|
preliezka-detská šmýkačka,lezecká stena, MŠ
|
2 635,00 |
s DPH |
102011
|
|
10.12.2011 |
|
|
Mgr.Lukáš Toman,Sp.Nová Ves |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1309
|
vodné,stočné MŠ
|
1 131,66 |
s DPH |
411222777
|
|
09.12.2011 |
|
|
Veolia, a.s.,Hraničná 662/17,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
46
|
skrine uzamykateľné
|
690,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2011 |
|
|
Stolárstvo Šavel, Spišský Štiavnik |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
41
|
taniere,vidličky ŠJ pri ZŠ
|
549,44 |
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
|
|
Cora,Ing.Šifra,Poprad |
ZŠ s MŠ, Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
44
|
obj.stoličiek a lavíc ESO DUO
|
3 718,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2011 |
|
|
Daffer,s.r.o.,Prievidza |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Zmluva |
14/2011/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorazové poskytnutie priestorov
|
98,-€ |
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
lukáš0001
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1249
|
potraviny ŠJ pri ZŠ
|
1 569,02 |
s DPH |
4201100664
|
|
29.11.2011 |
|
|
Nordfood,s.r.o.,Nové zámky |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
40
|
oprava havarij.potrubia
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2011 |
|
|
Remstav-Poprad,s.r.o. |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
plexisklo0001
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
38
|
umývačka riadu
|
4 299,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
Protherm Profesional,s.r.o.,Dlhé hony 4991,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
39
|
plexisklo
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
|
|
Sklolux, ul.Francisciho 2388,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
D2011/36
|
E.D.E:N.- EL.MAT, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2011 |
|
|
E.D.E:N.- EL.MAT, s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ Komenského ul. Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
D2011/37
|
Školex,spol.s.r.o.,Horská 12, Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2011 |
|
|
Školex,spol.s.r.o.,Horská 12, Bratislava |
ZŠ s MŠ Komenského ul. Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1157
|
el.energia
|
5 201,00 |
s DPH |
2240041301
|
|
23.11.2011 |
|
|
VSE,a.s.,Mlynská 31,Košice |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
42
|
maliar. a natier. práce podľa ponuky MŠ
|
4 013,86 |
s DPH |
|
|
22.11.2011 |
|
|
Pulzar, s.r.o.Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1170
|
teplo za 10/2011
|
6 069,48 |
s DPH |
1111134074
|
|
18.11.2011 |
|
|
Dalkia Poprad,a.s., Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Zmluva |
13/2011/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorazové poskytnutie priestorov
|
98,-€ |
s DPH |
|
|
18.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
12/2011/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorazové poskytnutie priestorov
|
120,-€ |
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1138
|
batérie MŠ
|
1 241,72 |
s DPH |
11082
|
|
05.11.2011 |
|
|
Vladimír Ďubala,Napres, Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Zmluva |
11/2011/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorazové poskytnutie priestorov
|
169,64 |
s DPH |
|
|
28.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
31
|
na likv.nebezp.odpadu
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2011 |
|
|
Brantner,Nová 65,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15 |
|
|
|
|
|
Zmluva |
10/2011/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorazové poskytnutie priestorov
|
98,-€ |
s DPH |
|
|
21.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1023
|
teplo za 9/2011
|
2 278,99 |
s DPH |
1111133700
|
|
20.10.2011 |
|
|
Dalkia Poprad, a.s.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Zmluva |
09/2011/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorazové poskytnutie priestorov
|
160,- € |
s DPH |
|
|
07.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
35/2011
|
publikácie - Prvá pomoc
|
65,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2011 |
|
|
Nakladatelství FORUM,a.s.,Na kozačce 9/923 |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Zmluva |
07/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
1 139,93 |
s DPH |
|
|
07.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
979
|
výmena okien-dodávka a montáž
|
11 138,57 |
s DPH |
1101315
|
|
07.10.2011 |
|
|
PROFI-s.r.o.,Dostojevského 2805, Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
34
|
CD-ROM SR a jej kraje
|
129,95 |
s DPH |
|
|
06.10.2011 |
|
|
Silicom-multimedia,Stojanova 2, Opava ČR |
ZŠ s MŠ, Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Zmluva |
01/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
512,85 |
s DPH |
|
|
30.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
33
|
florbal
|
11,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2011 |
|
|
Občianské združenie ŠK Juventus Žilina |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Zmluva |
3/2011
|
Zmluva-ovocie,zelenina ŠJ pri MŠ
|
podľa fakturácie |
s DPH |
|
|
29.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
3/2011
|
zmluva na dodávku ovocia ŠJ pri ZŠ
|
podľa fakturácie |
s DPH |
|
|
29.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
ŠJ/02/2011
|
Zmluva o odbere kuchynského odpadu ŠJ pri MŠ
|
podľa fakturácie |
s DPH |
|
|
29.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
604,10 |
s DPH |
|
|
29.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
05/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
4 793,87 |
s DPH |
|
|
28.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
02/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
1 076,97 |
s DPH |
|
|
28.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
06/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
305,90 |
s DPH |
|
|
28.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
32
|
sada canadien 10 CNDN/hokejky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
|
|
Kriko,s.r.o.,Bratislava |
ZŠ s MŠ,Komenského 5897/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Zmluva |
02/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
1 076,97 |
s DPH |
|
|
20.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
879
|
teplo za -8-2011
|
1 848,36 |
s DPH |
1111133326
|
|
20.09.2011 |
|
|
Dalkia Poprad,a.s.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Zmluva |
03/2011
|
Zmluna o nájme nebytových priestorov
|
313,55 |
s DPH |
|
|
17.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
3/2011
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
313,55 |
s DPH |
|
|
17.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
888
|
potraviny ŠJ pri ZŠ
|
1 796,60 |
s DPH |
4201100447
|
|
16.09.2011 |
|
|
Nordfood, s.r.o.,Ružomberok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
31
|
oprava pračky
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
|
|
Ján Lukáč-Lukaservis |
ZŠ s MŠ, Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
867
|
doplatok - okná ZŠ
|
7 195,58 |
s DPH |
1145445
|
|
06.09.2011 |
|
|
Ventana SK,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ, Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Zmluva |
08/2011/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorazové poskytnutie priestorov
|
80,- € |
s DPH |
|
|
02.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
07/2011/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorazové poskytnutie priestorov
|
98,- € |
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
861
|
zálohová platba na žaluzie ZŠ
|
1 520,00 |
s DPH |
0110010
|
|
26.08.2011 |
|
|
Ventana SK,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
859
|
maľovanie kuchyne ŠJ pri ZŠ
|
1 072,08 |
s DPH |
0711
|
|
26.08.2011 |
|
|
Milan Galik,Nová Lesná 272 |
ZŠ s MŠ, Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
853
|
teplo za 7-2011
|
1 933,80 |
s DPH |
1111132951
|
|
18.08.2011 |
|
|
Dalkia,a.s.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
845
|
výmena okien MŠ
|
11 138,56 |
s DPH |
1111112
|
|
13.08.2011 |
|
|
Profi,s.r.o.,Dostojevského 2805,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
854
|
stravné lístky
|
1 736,04 |
s DPH |
0111079456
|
|
10.08.2011 |
|
|
Lecheguedejeuner,s.r.o.,Bratislava |
ZŠ s MŚ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
834
|
oprava podlahovej krytiny-Linotex
|
2 203,69 |
s DPH |
20110170
|
|
09.08.2011 |
|
|
Linotex Poprad,s.r.o.,Teplická 4 |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
30
|
gemenné rohy na schodište MŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2011 |
|
|
Interier Invest s.r.o.,Koberce Trend |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
846
|
elektrická energia0001
|
5 201,00 |
s DPH |
2240041301
|
|
08.08.2011 |
|
|
VSE,a.s.,Mlynská 31,Košice |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
782
|
za výrobu a osadzovanie výdajových okienok
|
1 160,00 |
s DPH |
01262011
|
|
27.07.2011 |
|
|
Webi, s.r.o.,Smižany |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
809
|
teplo za 6/2011 ZŠ s MŠ
|
2 387,69 |
s DPH |
1111132573
|
|
19.07.2011 |
|
|
Dalkia a.s.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
816
|
zálohová platba na PVC okná-Ventana
|
16 800,00 |
s DPH |
0110009
|
|
13.07.2011 |
|
|
Ventana SK,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
výmena výdaj.okienok-Z s NH
|
1 663,80 |
s DPH |
|
|
12.07.2011 |
|
|
Webi,s.r.o.,Smižany |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
29
|
lapač tukov a likvidácia tukov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2011 |
|
|
Jozef Danko,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
28
|
pernamentky na celodenný vstup
|
810,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2011 |
|
|
AQUCITY Poprad,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
667
|
teplo ZŠ s MŠ
|
3 511,39 |
s DPH |
1111132199
|
|
18.06.2011 |
|
|
Dalkia Poprad a.s. |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
612
|
vodné,stočné ŠJ I.
|
1 010,24 |
s DPH |
411209411
|
|
08.06.2011 |
|
|
Veolia,PVPS,a.s.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
611
|
vodné,stočné ZŠ,ŠJ I.
|
1 477,56 |
s DPH |
411209398
|
|
08.06.2011 |
|
|
Veolia,PVPS, a.s., Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Zmluva |
06/2011/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorázove poskytnutie priestorov
|
98,-€ |
s DPH |
|
|
03.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
572
|
školský nábytok - MŠ pri ZŠ
|
1 437,70 |
s DPH |
110131
|
|
29.05.2011 |
|
|
Alex kovový a školský nábytok,Handlovská 870,Komárno |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
564
|
zostavy nábytku MŠ/111/
|
1 990,80 |
s DPH |
2111523
|
|
29.05.2011 |
|
|
NOMland,s.r.o., Magnezitárska 11,Košice |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Zmluva |
05/2011/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorázove poskytnutie priestorov
|
112,-€ |
s DPH |
|
|
26.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
27
|
objednávka-úradné overenie váh
|
127,60 |
s DPH |
|
|
26.05.2011 |
|
|
Váhaspol ,Jozef Špiegel,Prešov |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
460
|
mrkva ŠJ pri ZŠ
|
5,40 |
s DPH |
20111639
|
|
26.05.2011 |
|
|
Lujan PLUS,S.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
462
|
rohlíky ŠJ pri ZŠ
|
56,52 |
s DPH |
8011121019
|
|
26.05.2011 |
|
|
Tatrapeko,a.s.,Svit |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
448
|
mrkva ŠJ pri MŠ
|
4,32 |
s DPH |
20111671
|
|
25.05.2011 |
|
|
Lujan,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
426
|
brav.mäso ŠJ pri ZŠ
|
249,38 |
s DPH |
11009005
|
|
24.05.2011 |
|
|
Nord,s.r.o.,Svit |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
421
|
brav.mäso ŠJ pri MŠ
|
41,66 |
s DPH |
1105725
|
|
24.05.2011 |
|
|
Diamon,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
370
|
preprava žiakov KK
|
157,20 |
s DPH |
12011
|
|
20.05.2011 |
|
|
Andrej Drotár Taxi-Centrál,Stropkov |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
351
|
obedy KK- ŠJ pri ZŠ
|
171,36 |
s DPH |
192011
|
|
20.05.2011 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
335
|
mraz.výrobky ŠJ pri ZŠ
|
152,26 |
s DPH |
111127659
|
|
20.05.2011 |
|
|
Nowaco,Nové mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
330
|
jablko
|
11,94 |
s DPH |
20111261
|
|
20.05.2011 |
|
|
Lujuan Plus, Poprad |
ZŠsMŠ Komenského, Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
332
|
jablká
|
16,32 |
s DPH |
20111265
|
|
20.05.2011 |
|
|
LUJAN sro Poprad |
ZŠ s MŠ Komenského, Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
25
|
oprava kopir.stroja Canon
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2011 |
|
|
Datacom,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
26
|
deratizácia - ZŠ a MŠ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2011 |
|
|
Rastislav Wolf |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
490
|
teplo za 4/2011 ZŠ a MŠ
|
5 014,81 |
s DPH |
1111131826
|
|
18.05.2011 |
|
|
Dalkia Poprad,a.s.,Poprad |
ZŠ a MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
454
|
syr tehla-ŠJ pri ZŠ
|
57,59 |
s DPH |
111137719
|
|
18.05.2011 |
|
|
Nowaco,Nové mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
329
|
úradné overenie váh
|
179,40 |
s DPH |
2011079
|
|
17.05.2011 |
|
|
Vahaspol,Jozef Špigel,Prešov |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
331
|
strukoviny,zelenina
|
15,44 |
s DPH |
20111277
|
|
17.05.2011 |
|
|
Lujan Plus,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
328
|
mäso
|
280,40 |
s DPH |
11007128
|
|
17.05.2011 |
|
|
Nord,s.r.o.,Svit |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
312
|
prof.rozvoj.zam.školy
|
34,74 |
s DPH |
21105651
|
|
16.05.2011 |
|
|
Raabe,s.r.o.,Bratislava |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
322
|
zelenina
|
7,44 |
s DPH |
20111243
|
|
16.05.2011 |
|
|
Lujan Plus,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
320
|
mraz.výrobky,kompóty
|
439,24 |
s DPH |
111126143
|
|
16.05.2011 |
|
|
Nowaco,Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
319
|
mrazená zelenina
|
135,34 |
s DPH |
111126144
|
|
16.05.2011 |
|
|
Nowaco,Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
317
|
preprava žiakov KK
|
218,40 |
s DPH |
100100093
|
|
16.05.2011 |
|
|
Jozef Galanda,Snina |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15 Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
318
|
preprava žiakov KK
|
44,40 |
s DPH |
122011
|
|
16.05.2011 |
|
|
Jozef Čikovský, Stará Lesná 78 |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
321
|
pangasius filety
|
106,80 |
s DPH |
111126759
|
|
16.05.2011 |
|
|
Nowaco,s.r.o.,Nové mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
316
|
preprava žiakov KK
|
156,00 |
s DPH |
100100092
|
|
16.05.2011 |
|
|
Jozef Galanda,Snina |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
315
|
preprava žiakov KK
|
105,60 |
s DPH |
102011
|
|
16.05.2011 |
|
|
KANDIC, Bardejov |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
313
|
drevená marioneta
|
91,00 |
s DPH |
032011
|
|
16.05.2011 |
|
|
Mgr.Miroslav Mahdal,Liptovský Mikuláš |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
323
|
potraviny
|
98,84 |
s DPH |
11102261
|
|
16.05.2011 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Zmluva |
KZ01/2011
|
KÚPNA_ZMLUVA_ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
324
|
mäso
|
259,38 |
s DPH |
11006901
|
|
16.05.2011 |
|
|
Nord,s.r.o.,Svit |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
325
|
kanc.potreby
|
86,17 |
s DPH |
050611
|
|
16.05.2011 |
|
|
Papyrus Poprad,s.r.o. |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
326
|
mlieko,ml.výrobky
|
211,66 |
s DPH |
71109168
|
|
16.05.2011 |
|
|
Tatranská mliekareň,a.s.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
327
|
rožok štandart
|
20,09 |
s DPH |
8000020767
|
|
16.05.2011 |
|
|
Tatrapeko,a.s.,Svit |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
314
|
preprava žiakov KK
|
109,92 |
s DPH |
20110301
|
|
16.05.2011 |
|
|
Obecný úrad,Šarišské Dravce |
ZŠ s MŠ,Komenbského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
485
|
zelenina,ovocie ŠJ pri MŠ
|
184,98 |
s DPH |
20111750
|
|
13.05.2011 |
|
|
Lujan PLUS,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
487
|
mlieko,ml.výrobky ŠJ pri ZŠ
|
153,86 |
s DPH |
71113631
|
|
13.05.2011 |
|
|
Tatranská mliekareň,a.s.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
484
|
rožok štandard 55 g ŠJ pri MŠ
|
18,79 |
s DPH |
8011121050
|
|
13.05.2011 |
|
|
Tatrapeko,a.s.,Lipt.Mikuláš |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
472
|
školské horské mlieko ŠJ pri MŠ
|
7,99 |
s DPH |
71113624
|
|
13.05.2011 |
|
|
Tatranská mliekareň,a.s.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
473
|
mlieko,ml.výrobky ŠJ pri MŠ
|
106,51 |
s DPH |
71113622
|
|
13.05.2011 |
|
|
Tatr.mliekareň,a.s.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
476
|
potraviny Šj pri MŠ
|
416,35 |
s DPH |
11103315
|
|
13.05.2011 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
480
|
chlieb, pekár.výrobky ŠJ pri MŠ
|
63,32 |
s DPH |
11505248
|
|
13.05.2011 |
|
|
Pekáreň Gros,s.r.o.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
483
|
zelenina-ŠJ pri MŠ
|
88,61 |
s DPH |
20111730
|
|
12.05.2011 |
|
|
Lujan PLUS,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
310
|
mlieko,ml.výrobky
|
98,96 |
s DPH |
71108726
|
|
12.05.2011 |
|
|
Tatr.mliekareň, a.s.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
481
|
chlieb,pekár.výrobky ŠJ pri MŠ
|
68,63 |
s DPH |
11505211
|
|
12.05.2011 |
|
|
Pekáreň Gros,s.r.o.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
303
|
zelenina
|
87,01 |
s DPH |
20111200
|
|
12.05.2011 |
|
|
Lujan,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
471
|
chlieb ŠJ pri ZŠ
|
22,46 |
s DPH |
20111271
|
|
12.05.2011 |
|
|
Velička,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
470
|
br.mäso-ŠJ pri ZŠ
|
175,15 |
s DPH |
11010547
|
|
12.05.2011 |
|
|
Nord,s.r.o.,Svit |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
311
|
pangasius
|
38,28 |
s DPH |
25191021
|
|
12.05.2011 |
|
|
DC Nordia,s.r.o.,Matejovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
486
|
stravné SF - MŠ
|
24,00 |
s DPH |
102011
|
|
12.05.2011 |
|
|
ŠJ pri MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
466
|
potraviny ŠJ pri ZŠ
|
47,10 |
s DPH |
20111727
|
|
12.05.2011 |
|
|
Lujan PLUS,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
304
|
vajcia
|
14,40 |
s DPH |
201103203
|
|
12.05.2011 |
|
|
Vajex, a.s.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
307
|
mäso
|
51,06 |
s DPH |
1104149
|
|
12.05.2011 |
|
|
Diamon,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
308
|
mäso
|
47,12 |
s DPH |
1104532
|
|
12.05.2011 |
|
|
Diamon,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
309
|
potraviny
|
308,87 |
s DPH |
11102232
|
|
12.05.2011 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
306
|
chlieb,pekár.výrobky
|
30,76 |
s DPH |
11503347
|
|
11.05.2011 |
|
|
Pekáreň Gros,s.r.o.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
463
|
potraviny ŠJ pri ZŠ
|
1 210,06 |
s DPH |
4201100221
|
|
11.05.2011 |
|
|
Nordfood,s.r.o.,Ružomberok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
464
|
potraviny ŠJ pri ZŠ
|
119,36 |
s DPH |
11103224
|
|
11.05.2011 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
305
|
chlieb,pekár.výrobky
|
90,14 |
s DPH |
11503578
|
|
11.05.2011 |
|
|
Pekáreň Gros,s.r.o.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ, Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
467
|
vajcia ŠJ pri ZŠ
|
43,20 |
s DPH |
201104232
|
|
11.05.2011 |
|
|
Vajex,s.r.o.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
459
|
zelenina ŠJ pri ZŠ
|
334,97 |
s DPH |
20111687
|
|
11.05.2011 |
|
|
Lujan Plus,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
469
|
br.mäso ŠJ pri ZŠ
|
197,98 |
s DPH |
11010450
|
|
11.05.2011 |
|
|
Nord,s.r.o.,Svit |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
478
|
4780001
|
20,56 |
s DPH |
356510210
|
|
11.05.2011 |
|
|
DC Nordia,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
299
|
potraviny
|
205,54 |
s DPH |
4201100146
|
|
10.05.2011 |
|
|
Nordfood s.r.o.,Ružomberok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
294
|
jablka
|
158,40 |
s DPH |
11100508
|
|
10.05.2011 |
|
|
Ovozel Slovakia s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
298
|
zelenina
|
52,98 |
s DPH |
20111128
|
|
10.05.2011 |
|
|
Lujan,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
302
|
vajcia
|
43,20 |
s DPH |
201103202
|
|
10.05.2011 |
|
|
Vajex,a.s.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
300
|
mäso
|
239,02 |
s DPH |
111100007
|
|
10.05.2011 |
|
|
Lunys,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
301
|
zemiaky,zelenina
|
287,62 |
s DPH |
20111199
|
|
10.05.2011 |
|
|
Lujan,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
297
|
zelenina,džemy
|
58,97 |
s DPH |
20111146
|
|
10.05.2011 |
|
|
Lujan,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
293
|
chlieb
|
35,81 |
s DPH |
20110819
|
|
10.05.2011 |
|
|
Velička,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
296
|
zemiaky,cibuľa
|
283,44 |
s DPH |
20111158
|
|
10.05.2011 |
|
|
Lujan,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Popard |
|
|
|
|
|
Faktúra |
295
|
potraviny
|
337,79 |
s DPH |
11102196
|
|
10.05.2011 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
479
|
pangasius-ŠJ pri MŠ
|
76,56 |
s DPH |
355510210
|
|
10.05.2011 |
|
|
DC Nordia,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
276
|
teplo
|
-2 100,37 |
s DPH |
1111131084
|
|
09.05.2011 |
|
|
Dalkia Poprad,a.s.,Široká 2 |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
292
|
potraviny ŠJ pri ZŠ
|
1 301,88 |
s DPH |
4201100144
|
|
09.05.2011 |
|
|
Nordfood s.r.o.,Ružomberok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
290
|
mäso
|
188,17 |
s DPH |
11006576
|
|
09.05.2011 |
|
|
Nord,s.r.o.,Svit |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
291
|
mäso
|
241,34 |
s DPH |
11006754
|
|
09.05.2011 |
|
|
Nord,s.r.o.,Svit |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
288
|
oprava kopir.stroja
|
426,44 |
s DPH |
231001271
|
|
09.05.2011 |
|
|
Konica Minolta,s.r.o.,Košice |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
477
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
219,13 |
s DPH |
1270532
|
|
09.05.2011 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
289
|
mäso
|
238,43 |
s DPH |
11006444
|
|
09.05.2011 |
|
|
Nord,s.r.o.,Svit |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
439
|
mraz.zelenina ŠJ pri ZŠ
|
348,00 |
s DPH |
111135371
|
|
09.05.2011 |
|
|
Nowaco,s.r.o.,Nové mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
488
|
elekt.energia pre ZŠ a MŠ
|
5 201,00 |
s DPH |
2240041301
|
|
09.05.2011 |
|
|
VSE,a.s.,Mlynská 31,Košice |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
282
|
mlieko,ml.výrobky
|
50,80 |
s DPH |
71107433
|
|
07.05.2011 |
|
|
Tatranská mliekareň,a.s.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
267
|
zelenina
|
13,36 |
s DPH |
20111026
|
|
07.05.2011 |
|
|
Lujan,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
254
|
príspevok zo SF
|
87,40 |
s DPH |
112011
|
|
07.05.2011 |
|
|
SOC.FOND-ZŠ s MŠ,Komenského 587/15 |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
255
|
vajcia ŠJ pri ZŠ
|
34,56 |
s DPH |
201103087
|
|
07.05.2011 |
|
|
Vajex,s.r.o.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
256
|
zelenina ŠJ pri ZŠ
|
50,16 |
s DPH |
20111004
|
|
07.05.2011 |
|
|
Lujan,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
287
|
obedy-KK
|
147,42 |
s DPH |
182011
|
|
07.05.2011 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
258
|
zelenina, ovocie
|
56,45 |
s DPH |
20111043
|
|
07.05.2011 |
|
|
Lujan,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
259
|
zelenina
|
2,35 |
s DPH |
20110959
|
|
07.05.2011 |
|
|
Lujan,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
260
|
ovocie 260
|
42,19 |
s DPH |
20111027
|
|
07.05.2011 |
|
|
Lujan,s.r.o., Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
261
|
chlieb ŠJ pri MŠ
|
5,99 |
s DPH |
11502876
|
|
07.05.2011 |
|
|
Pekáreň Gros, s.r.o.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
262
|
potr.-dinosaury ŠJ pri MŠ
|
34,34 |
s DPH |
111122640
|
|
07.05.2011 |
|
|
Nowaco,s.r.o.,Nové mesto n Váhom, |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
263
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
34,90 |
s DPH |
530104501
|
|
07.05.2011 |
|
|
Inmedia,s.r.o., Zvolen |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
264
|
br.stehno ŠJ pri MŠ
|
44,84 |
s DPH |
1103646
|
|
07.05.2011 |
|
|
Diamon,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
265
|
mäso
|
260,10 |
s DPH |
111100006
|
|
07.05.2011 |
|
|
Lunys,s,r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
266
|
zelenina,zemiaky
|
317,15 |
s DPH |
20111045
|
|
07.05.2011 |
|
|
Lujan,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
268
|
pečivo
|
9,29 |
s DPH |
8011120671
|
|
07.05.2011 |
|
|
Tatrapeko,a.s.,Svit |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
285
|
knedličky
|
35,64 |
s DPH |
110102554
|
|
07.05.2011 |
|
|
HO&PE Family,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
284
|
školské mlieko
|
12,00 |
s DPH |
71107650
|
|
07.05.2011 |
|
|
Tatranská mliekareň,a.s.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
269
|
mrazená zelenina
|
240,92 |
s DPH |
111122642
|
|
07.05.2011 |
|
|
Nowaco,s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
270
|
puding
|
80,64 |
s DPH |
530104723
|
|
07.05.2011 |
|
|
Inmedia,s.r.o.,Zvolen |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
271
|
chlieb
|
36,19 |
s DPH |
20110737
|
|
07.05.2011 |
|
|
Velička,s.r.o., Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
286
|
chlieb,pekár.výrobky
|
58,56 |
s DPH |
11503100
|
|
07.05.2011 |
|
|
Pekáreň Gros,s.r.o.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
272
|
zemiaky,cibuľa
|
175,44 |
s DPH |
20111101
|
|
07.05.2011 |
|
|
Lujan,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
273
|
satôčka oriešková
|
48,60 |
s DPH |
110165
|
|
07.05.2011 |
|
|
Pekáreň Ortek,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
274
|
potraviny ŠJ
|
131,72 |
s DPH |
11102018
|
|
07.05.2011 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
278
|
potraviny ŠJ pri ZŠ
|
58,36 |
s DPH |
11102067
|
|
07.05.2011 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenskéko 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
275
|
stavebnice eva C2103
|
158,00 |
s DPH |
2011017
|
|
07.05.2011 |
|
|
Sutterland Slovakia s.r.o.,Bratislava |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
280
|
mäso
|
272,59 |
s DPH |
11006242
|
|
07.05.2011 |
|
|
Nord,s.r.o.,Svit |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
281
|
syr tehla, kompót
|
57,71 |
s DPH |
111123688
|
|
07.05.2011 |
|
|
Nowaco,s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ, Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
279
|
mlieko
|
305,16 |
s DPH |
71107887
|
|
07.05.2011 |
|
|
Tatr.mliekareň,a.s.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
283
|
kyslá kapusta
|
6,72 |
s DPH |
20111124
|
|
07.05.2011 |
|
|
Lujan,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
257
|
mäso
|
301,87 |
s DPH |
11005848
|
|
07.05.2011 |
|
|
Nord,s.r.o.,Svit |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
253
|
telefon MŠ
|
53,75 |
s DPH |
7723954106
|
|
07.05.2011 |
|
|
T-Com, Bratislava |
ZŠ s MŚ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
482
|
Diamon,s.r.o.,Poprad
|
51,71 |
s DPH |
1106870
|
|
06.05.2011 |
|
|
Diamon,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
450
|
zemiaky ŠJ pri MŠ
|
27,00 |
s DPH |
20111655
|
|
05.05.2011 |
|
|
Lujan PLUS,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
475
|
škol.mlieko ŠJ pri MŠ
|
24,00 |
s DPH |
71112728
|
|
05.05.2011 |
|
|
Tatr.mliekareň,a.s.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
474
|
mlieko,ml. výrobky ŠJ pri MŠ
|
170,09 |
s DPH |
71112526
|
|
05.05.2011 |
|
|
Tatr.mliekareň,a.s.,kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
465
|
mlieko,ml.výrobky ŠJ pri ZŠ
|
503,18 |
s DPH |
71112966
|
|
05.05.2011 |
|
|
Tatranská mliekareň,a.s.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
461
|
chlieb,buchty ŚJ pri ZŠ
|
254,46 |
s DPH |
20111216
|
|
05.05.2011 |
|
|
Velička,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
252
|
telefon_ZŠ a ŠJ pri ZŠ
|
54,94 |
s DPH |
6723954138
|
|
05.05.2011 |
|
|
T-com,Karadžicová 10,Bratislava |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
251
|
dieťa a jeho svet
|
37,76 |
s DPH |
21102878
|
|
04.05.2011 |
|
|
Raabe,s.r.o.,Bratislava |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
24
|
objednávka-vstupenky na masáže 24-11
|
825,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2011 |
|
|
Odesa, s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
249
|
plyn - MŠ
|
177,00 |
s DPH |
7256995107
|
|
04.05.2011 |
|
|
SPP,a.s.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
449
|
zelenina ŠJ pri MŠ
|
15,12 |
s DPH |
20111638
|
|
04.05.2011 |
|
|
Lujan Plus,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11101608
|
cestoviny 242-11
|
176,75 |
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
Sintra, s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
451
|
br.kare ŠJ pri MŠ
|
35,28 |
s DPH |
1106567
|
|
03.05.2011 |
|
|
Diamon,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
245
|
kuracie stehná
|
316,80 |
s DPH |
2011003
|
|
03.05.2011 |
|
|
Rudolf Kubus, ERBIS |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
457
|
brav.rebro ŠJ pri ZŠ
|
8,65 |
s DPH |
11010013
|
|
03.05.2011 |
|
|
Nord,s.r.o.,Svit |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
244
|
vajcia
|
40,32 |
s DPH |
201103008
|
|
03.05.2011 |
|
|
Vajex,a.s.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Zmluva |
ŠJ01/2011
|
Zmluva o poskytovaní služieb - odvoz použitého oleja_ŠJ pri ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11101791
|
potraviny 243-11
|
477,79 |
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenskeko 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
453
|
tonery ZŠ
|
177,40 |
s DPH |
1100008
|
|
03.05.2011 |
|
|
DVEELL,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
446
|
kur.rezne ŠJ pri MŠ
|
43,63 |
s DPH |
330010210
|
|
03.05.2011 |
|
|
DC Nordia,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
447
|
chlieb,pekár.výrobky ŠJ pri MŠ
|
76,92 |
s DPH |
11504742
|
|
03.05.2011 |
|
|
Pekáreň Gros,s.r.o.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
452
|
vstupenky na div.predst.
|
602,00 |
s DPH |
03561106
|
|
03.05.2011 |
|
|
Mesto Poprad,Nábr.J.P.II.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
440
|
potraviny ŠJ pri ZŠ
|
401,15 |
s DPH |
11102990
|
|
02.05.2011 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
444
|
poradca riaditeľa školy
|
36,48 |
s DPH |
21107709
|
|
02.05.2011 |
|
|
Raabe,s.r.o.,Bratislava |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
414
|
pangasius-ryby ŠJ pri ZŠ
|
471,72 |
s DPH |
111132775
|
|
02.05.2011 |
|
|
Nowaco,Nové mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
436
|
zelenina ŠJ pri MŠ
|
39,94 |
s DPH |
20111591
|
|
02.05.2011 |
|
|
Lujan,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
445
|
jablká - ŠJ pri MŠ
|
7,01 |
s DPH |
32011001
|
|
02.05.2011 |
|
|
Lujan Plus,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
438
|
zelenina-ŠJ pri ZŠ
|
197,63 |
s DPH |
11100693
|
|
02.05.2011 |
|
|
Ovozel Slovakia,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
458
|
br,mäso-ŠJ pri ZŠ
|
194,78 |
s DPH |
11009791
|
|
02.05.2011 |
|
|
Nord,s.r.o.,Svit |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
437
|
kur.prsia ŠJ pri ZŠ
|
262,02 |
s DPH |
2011024
|
|
02.05.2011 |
|
|
Rudolf Kubus,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
423
|
cesnak ŠJ pri ZŠ
|
29,23 |
s DPH |
20111579
|
|
29.04.2011 |
|
|
Lujan Plus,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
429
|
potraviny ŠJ pri ZŠ
|
137,35 |
s DPH |
11102949
|
|
29.04.2011 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
441
|
chlieb,pekár.výrobky ŠJ pri ZŠ
|
36,67 |
s DPH |
20111141
|
|
28.04.2011 |
|
|
Velička,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
468
|
šatôčky ŠJ pri ZŠ
|
51,84 |
s DPH |
110234
|
|
28.04.2011 |
|
|
Pekáreň Ortek,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
455
|
brav.krkovička ŠJ pri ZŠ
|
199,26 |
s DPH |
11009456
|
|
28.04.2011 |
|
|
Nord,s.r.o.,Svit |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
443
|
úrok z omeškania
|
8,33 |
s DPH |
2240041301
|
|
28.04.2011 |
|
|
VSE,a.s.,Košice |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
424
|
zelenina ŠJ pri ZŠ
|
68,40 |
s DPH |
20111566
|
|
28.04.2011 |
|
|
Lujan PLUS,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
425
|
zelenina ŠJ pri ZŠ
|
329,76 |
s DPH |
20111542
|
|
27.04.2011 |
|
|
Lujan PLUS,s.r.o.,mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
431
|
vzdelavanie detí s poruchami - ZŠ
|
37,86 |
s DPH |
21107135
|
|
27.04.2011 |
|
|
Raabe,s.r.o.,Bratislava |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
420
|
chlieb,pekár.výrobky
|
88,10 |
s DPH |
11504504
|
|
27.04.2011 |
|
|
Pekáreň Gros,s.r.o.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
418
|
zelenina ŠJ pri MŠ
|
49,37 |
s DPH |
20111544
|
|
27.04.2011 |
|
|
Lujan PLUS,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
442
|
mäso,mäs.výrobky ŠJ pri ZŠ
|
292,48 |
s DPH |
11009284
|
|
27.04.2011 |
|
|
Nord,s.r.o.,Svit |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
409
|
kur.stehná ŠJ pri MŠ
|
49,32 |
s DPH |
311010210
|
|
27.04.2011 |
|
|
DC Nordia,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
396
|
mraz.zelenina,syry ŠJ pri ZŠ
|
304,91 |
s DPH |
111130661
|
|
26.04.2011 |
|
|
Nowaco,Nové mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
411
|
citróny ŠJ pri ZŠ
|
10,08 |
s DPH |
20111522
|
|
26.04.2011 |
|
|
Lujan Plus,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
435
|
br.mäso ŠJ pri MŠ
|
29,39 |
s DPH |
1106238
|
|
25.04.2011 |
|
|
1106238 |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
412
|
vajcia ŠJ pri ZŠ
|
34,56 |
s DPH |
201104099
|
|
25.04.2011 |
|
|
Vajex,a.s.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
428
|
rohlíky ŠJ pri ZŠ
|
18,36 |
s DPH |
8011120941
|
|
25.04.2011 |
|
|
Tatrapeko,a.s.,Lipt.Mikuláš |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
413
|
potraviny ŠJ pri ZŠ
|
183,73 |
s DPH |
11102792
|
|
25.04.2011 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
430
|
mlieko,ml.výrobky ŠJ pri ZŠ
|
215,94 |
s DPH |
71111673
|
|
25.04.2011 |
|
|
Tatr.mliek.,a.s.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
417
|
zelenina ŠJ pri MŠ
|
23,96 |
s DPH |
20111490
|
|
25.04.2011 |
|
|
Lujan PLUS,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
432
|
mlieko,ml.výrobky ŠJ pri MŠ
|
16,00 |
s DPH |
71111214
|
|
25.04.2011 |
|
|
Tatranská mliek.,a.s.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
433
|
mlieko,ml.výrobky ŠJ pri MŠ
|
100,04 |
s DPH |
71111214
|
|
25.04.2011 |
|
|
Tatr.mliekareň,a.s.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
419
|
chlieb,pekár.výrobky
|
40,42 |
s DPH |
11504283
|
|
22.04.2011 |
|
|
Pekáreň GROS,s.r.o.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
434
|
brav.mäso ŠJ pri MŠ
|
54,98 |
s DPH |
1106076
|
|
22.04.2011 |
|
|
Diamon,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŚ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
422
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
176,66 |
s DPH |
1101301479
|
|
22.04.2011 |
|
|
ATC-JR,s.r.o.,Púchov |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
393
|
ovocie, zelenina ŠJ pri ZŠ
|
261,19 |
s DPH |
11100642
|
|
22.04.2011 |
|
|
Ovozel Slovakia,s.r.o.,Bratislava |
ZŠ sa MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
391
|
cibuľa ŠJ pri ZŠ
|
20,16 |
s DPH |
20111460
|
|
21.04.2011 |
|
|
Lujan PLUS,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
416
|
chlieb, pekár.výrobky
|
63,42 |
s DPH |
20111066
|
|
21.04.2011 |
|
|
Velička,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
408
|
zelenina ŠJ pri MŠ
|
22,61 |
s DPH |
20111467
|
|
21.04.2011 |
|
|
Lujan PLUS,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
405
|
príspevok zo SF -stravné
|
85,60 |
s DPH |
222011
|
|
21.04.2011 |
|
|
ŠJ pri ZŠ,Komenského 587/15,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
401
|
mäso,mäs.výrobky ŠJ pri ZŠ
|
221,87 |
s DPH |
111100009
|
|
21.04.2011 |
|
|
Lunys,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
427
|
brav.mäso-ŠJ pri ZŠ
|
254,90 |
s DPH |
11008814
|
|
21.04.2011 |
|
|
Nord,s.r.o.,Svit |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
392
|
kyslá kapusta ŠJ pri ZŠ
|
10,14 |
s DPH |
11100639
|
|
21.04.2011 |
|
|
Ovozel Slovakia,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
355
|
steril.výrobky ŠJ pri ZŠ
|
124,84 |
s DPH |
111129417
|
|
21.04.2011 |
|
|
Nowaco,Nové mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
364
|
vianočky-ŠJ pri ZŠ
|
27,00 |
s DPH |
110201
|
|
20.04.2011 |
|
|
Pekáreň Ortek,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
410
|
vajcia ŠJ pri MŠ
|
14,40 |
s DPH |
201104046
|
|
20.04.2011 |
|
|
Vajex,a.s.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
407
|
zelenina ŠJ pri MŠ
|
65,58 |
s DPH |
20111446
|
|
20.04.2011 |
|
|
Lujan PLus,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
390
|
zelenina ŠJ pri ZŠ
|
45,36 |
s DPH |
20111442
|
|
20.04.2011 |
|
|
Lujan PLUS,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
389
|
zeleniny ŠJ pri ZŠ
|
586,19 |
s DPH |
20111416
|
|
19.04.2011 |
|
|
Lujan PLUS, s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
403
|
potraviny ŠJ pri ZŠ
|
195,73 |
s DPH |
11102605
|
|
19.04.2011 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
387
|
teplo za 3-2011
|
9 886,49 |
s DPH |
1111131455
|
|
19.04.2011 |
|
|
Dalkia,a.s.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
415
|
mäso,mäs.výrobky ŠJ pri ZŠ
|
245,41 |
s DPH |
11008441
|
|
19.04.2011 |
|
|
Nord,s.r.o.,Svit |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
395
|
potraviny ŠJ pri ZŠ
|
672,53 |
s DPH |
4201100181
|
|
19.04.2011 |
|
|
Nordfood, s.r.o.,Ružomberok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
397
|
rama ŠJ pri ZŠ
|
59,52 |
s DPH |
210119006
|
|
19.04.2011 |
|
|
Fega Frost,s.r.o.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
404
|
potraviny ŠJ pri ZŠ
|
46,25 |
s DPH |
21100016
|
|
19.04.2011 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
406
|
zelenina ŠJ pri MŠ
|
80,60 |
s DPH |
20111382
|
|
18.04.2011 |
|
|
Lujan PLUS,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
394
|
mäso ŠJ pri ZŠ
|
261,00 |
s DPH |
11008348
|
|
18.04.2011 |
|
|
Nord,s.r.o.,Svit |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
384
|
telefón ZŠ
|
40,43 |
s DPH |
7103175910
|
|
18.04.2011 |
|
|
T-COM,a.s.,Bratislava |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
398
|
vajcia ŠJ pri ZŠ
|
34,56 |
s DPH |
201104017
|
|
18.04.2011 |
|
|
Vajex,a.s.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
385
|
telefón ZŠ
|
72,07 |
s DPH |
7103175908
|
|
18.04.2011 |
|
|
T-Mobile,a.s.,Bratislava |
ZŠ s MŠ,komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
386
|
telefón MŠ
|
33,35 |
s DPH |
7103175911
|
|
18.04.2011 |
|
|
T-mobile,a.s.,Bratislava |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
388
|
zelenina ŠJ pri ZŠ
|
85,10 |
s DPH |
20111386
|
|
18.04.2011 |
|
|
Lujan PLUS,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
377
|
plyn ŠJ pri ZŠ a MŠ
|
164,00 |
s DPH |
7113784456
|
|
15.04.2011 |
|
|
SPP,a.s.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
400
|
mäso - ŠJ pri ZŠ
|
252,25 |
s DPH |
111100008
|
|
15.04.2011 |
|
|
Lunys, s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
376
|
tonery
|
182,20 |
s DPH |
1100001
|
|
15.04.2011 |
|
|
DVEELL,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
402
|
mlieko ŠJ pri ZŠ
|
40,62 |
s DPH |
11102516
|
|
15.04.2011 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
374
|
preprava žiakov KK
|
156,00 |
s DPH |
100100100
|
|
14.04.2011 |
|
|
Jozef Galanda,Snina |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
378
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
201105608
|
|
14.04.2011 |
|
|
Komensky,s.r.o.,Košice |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1.-11./2011
|
kniha došlých faktúr 1.Q.2011
|
97 419,22 |
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
380
|
zráž.voda MŠ
|
110,50 |
s DPH |
411206150
|
|
14.04.2011 |
|
|
Veolia,a.s.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
357
|
zelenina,múka-ŠJ pri MŠ
|
47,69 |
s DPH |
20111345
|
|
14.04.2011 |
|
|
Lujan,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
356
|
chlieb,pekár.výrobky ŠJ pri MŠ
|
61,14 |
s DPH |
11503841
|
|
14.04.2011 |
|
|
Pekáreň Gros,s.r.o.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
348
|
mlieko,ml.výrobky ŠJ pri MŠ
|
230,65 |
s DPH |
71109899
|
|
13.04.2011 |
|
|
Tatr.mliekáreň,a.s.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
379
|
posed.pri príl-Deň učiteľov
|
605,00 |
s DPH |
100791
|
|
13.04.2011 |
|
|
Hotel Poprad,a.s.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
365
|
kuracie rezne -ŠJ pri ZŠ
|
224,40 |
s DPH |
6110102986
|
|
13.04.2011 |
|
|
Podt.hydina,a.s.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
363
|
chlieb-ŠJ pri ZŠ
|
62,40 |
s DPH |
20110966
|
|
13.04.2011 |
|
|
Velička,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
362
|
rohlíky ŠJ pri ZŠ
|
53,57 |
s DPH |
801120797
|
|
13.04.2011 |
|
|
Tatrapeko,a.s.,Svit |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
373
|
preprava žiakov KK
|
105,60 |
s DPH |
110033
|
|
13.04.2011 |
|
|
Delta tour,Lenartov 4 |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
349
|
školské mlieko-ŠJ pri MŠ
|
28,00 |
s DPH |
71109900
|
|
13.04.2011 |
|
|
Tatr.mliekareň,a.s.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
399
|
trop.čaje -ŠJ pri ZŠ
|
187,40 |
s DPH |
20110335
|
|
13.04.2011 |
|
|
Tropico Juice,s.r.o.,Dolný Kubín |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
342
|
kompóty ŠJ pri ZŠ
|
49,61 |
s DPH |
11102446
|
|
13.04.2011 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,komenského 587/15,poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
343
|
jablká ŠJ pri ZŠ
|
180,72 |
s DPH |
11100586
|
|
13.04.2011 |
|
|
Ovozel Slovakia,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
346
|
chlieb,pekár. výrobky ŠJ pri MŠ
|
86,62 |
s DPH |
11503807
|
|
12.04.2011 |
|
|
Pekáreň GROS, s.r.o.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
382
|
telefón ZŠ,ŠJ pri ZŠ
|
55,51 |
s DPH |
8724969034
|
|
12.04.2011 |
|
|
T-Com, a.s.,Bratislava |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
340
|
zelenina ŠJ pri ZŠ
|
41,77 |
s DPH |
20111320
|
|
12.04.2011 |
|
|
Lujan Plus,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
361
|
mäso-ŠJ pri ZŠ
|
312,60 |
s DPH |
11007840
|
|
12.04.2011 |
|
|
Nord,s.r.o.,Svit |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
383
|
telefón MŠ
|
50,32 |
s DPH |
4724969007
|
|
12.04.2011 |
|
|
T-COM,a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
345
|
zelenina ŠJ pri MŠ
|
31,00 |
s DPH |
20111325
|
|
12.04.2011 |
|
|
Lujan Plus,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
344
|
vajcia ŠJ pri ZŠ
|
14,40 |
s DPH |
201103271
|
|
11.04.2011 |
|
|
Vajex, a.s.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
336
|
potraviny ŠJ pri ZŠ
|
180,34 |
s DPH |
11102379
|
|
11.04.2011 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
337
|
zelenina, kompóty ŠJ pri ZŠ
|
596,54 |
s DPH |
20111280
|
|
11.04.2011 |
|
|
Lujan Plus,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ, Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
338
|
mlieko, ml.výrobky ŠJ pri ZŠ
|
34,56 |
s DPH |
71109899
|
|
11.04.2011 |
|
|
Vajex, a.s.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
381
|
zrážková voda ZŠ
|
698,16 |
s DPH |
411206155
|
|
11.04.2011 |
|
|
Veolia,a.s.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
333
|
mäso
|
89,28 |
s DPH |
1104803
|
|
11.04.2011 |
|
|
Diamon sro, Poprad |
ZŠ s MŠ Komenského, Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
360
|
mäso-ŠJ pri ZŠ
|
256,44 |
s DPH |
11007733
|
|
11.04.2011 |
|
|
Nord,s.r.o.,Svit |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
358
|
potraviny-ŠJ pri MŠ
|
195,80 |
s DPH |
1270530
|
|
11.04.2011 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
371
|
preprava žiakov KK
|
204,60 |
s DPH |
20110064
|
|
08.04.2011 |
|
|
František Merga,Snina |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
359
|
mäs. výrobky ŠJ pri ZŠ
|
62,56 |
s DPH |
11007604
|
|
08.04.2011 |
|
|
Nord,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
341
|
chlieb,pekár.výrobky ŠJ pri ZŠ
|
50,40 |
s DPH |
20110907
|
|
07.04.2011 |
|
|
Velička,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
367
|
prac.komplet ŠJ II.
|
51,12 |
s DPH |
232011
|
|
07.04.2011 |
|
|
Výroba prac.odevov,Vodárenská 82,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
350
|
príspevok zo SF MŠ - stravné
|
26,00 |
s DPH |
62011
|
|
07.04.2011 |
|
|
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
369
|
preprava žiakov KK
|
117,60 |
s DPH |
20110302
|
|
07.04.2011 |
|
|
Obecný úrad,Šarišské Dravce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
347
|
mäso - ŠJ pri MŠ
|
136,36 |
s DPH |
1104986
|
|
06.04.2011 |
|
|
Diamon,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
339
|
mäso ŠJ pri ZŠ
|
214,49 |
s DPH |
11007244
|
|
05.04.2011 |
|
|
Nord,s.r.o.,Svit |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
328
|
mäso ŠJ pri ZŠ
|
280,40 |
s DPH |
11007128
|
|
04.04.2011 |
|
|
NORD s.r.o. Svit |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
334
|
školské mlieko
|
16,00 |
s DPH |
71108932
|
|
04.04.2011 |
|
|
Tatr.mliekareň,a.s.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
375
|
preprava žiakov KK
|
94,80 |
s DPH |
201106
|
|
02.04.2011 |
|
|
Viktor Kuľa,Prešov |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
372
|
preprava žiakov KK
|
24,00 |
s DPH |
23032011
|
|
01.04.2011 |
|
|
Michal Brincko,MB-Bus,Spišská Belá |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
368
|
preprava žiakov KK
|
35,20 |
s DPH |
2011
|
|
01.04.2011 |
|
|
Miroslav Dunčko,Levoča |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
366
|
preprava žiakov KK
|
162,00 |
s DPH |
11006
|
|
01.04.2011 |
|
|
Vladimír Kimak,Svidník |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Zmluva |
JPP04/2011
|
O PRENÁJME ZA JEDNORÁZOVÉ POSKYTNUTIE PRIESTOROV
|
98,-€ |
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
354
|
mlieko, ml.výrobky ŠJ pri ZŠ
|
430,37 |
s DPH |
71109911
|
|
31.03.2011 |
|
|
Tatr.mliekareň,a.s.,Kežmarok |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
353
|
inovatívne metódy
|
35,90 |
s DPH |
21106644
|
|
30.03.2011 |
|
|
Raabe,s.r.o.,Bratislava |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
352
|
obedy ŽLMP
|
41,58 |
s DPH |
202011
|
|
30.03.2011 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
174_potravinyŠJZŠ_11003822_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
241
|
cestoviny ŠJ pri ZŠ
|
46,56 |
s DPH |
111120055
|
|
28.03.2011 |
|
|
Nowaco,Nové M N Váhom |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
151_potravinyŠJMŠ_71103898_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
155_potravinyŠJZŠ_8011120377
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
238
|
ovocie-ŠJ pri ZŠ
|
107,04 |
s DPH |
20110996
|
|
23.03.2011 |
|
|
Lujan,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
17/2011
|
krajské kolo-basket.chlapci
|
24,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
Michal Brincko MB-BUS,Spišská Bela |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
237
|
zelenina ŠJ pri ZŠ
|
340,48 |
s DPH |
20110989
|
|
23.03.2011 |
|
|
Lujan s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
13-2011
|
Krajské kolo 23.3.2011
|
162,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
p.Kimak, ul.Dlhá,Svidník |
ZŠ s MŠ, Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
14/2011
|
krajské kolo-basket. chlapci
|
117,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
Obecný úrad,Šarišské Dravce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
15/2011
|
krajské kolo-basket chlapci
|
35,20 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
Miroslav Dunčko,Levoča |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
22/2011
|
posedenie pri prílež."Dňa učiteľov"
|
605,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
Hotel Poprad,a.s.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
18/2011
|
krajské kolo basket.chlapci
|
204,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
František Merga-Motocentrum Snina |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
19/2011
|
krajské kolo-basket.chlapci
|
156,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
Jozef Galanda,Snina |
ZŠ s MŠ Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
20/2011
|
Objednávka na vykonanie spoločnej previerky
|
33,19 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
Nemocnica Poprad,a.s. |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
21/2011
|
krajské kolo basket.chlapci
|
94,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
Vikobus-Viktor Kuľa,Prešov |
ZŠ s MŠ, Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
16/2011
|
krajské kolo-basket chlapci
|
157,20 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
Andrej Drotár, Stropkov |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
23
|
objednávka č.23
|
105,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
StanislavCHomjak-DeltaTour |
ZŠs MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
239
|
zelenina ŠJ pri ZŠ
|
18,26 |
s DPH |
20110964
|
|
22.03.2011 |
|
|
Lujan Plus s.r.o..Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
240
|
zelenina-ŠJ pri ZŠ
|
272,16 |
s DPH |
20110925
|
|
21.03.2011 |
|
|
Lujan Plus,s.r.o.,Mengusovce |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
222
|
mäso-ŠJ pri ZŠ
|
190,45 |
s DPH |
11004649
|
|
18.03.2011 |
|
|
Nord s.r.o.,Svit |
ZŠ s MŠ,Komenského ul.587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
248
|
T-Mobile_škola
|
61,68 |
s DPH |
7102100910
|
|
18.03.2011 |
|
|
T-Mobile, Bratislava |
ZŠ s MŠ Komenského 587/15, Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
246
|
T-Mobile_MŠ
|
32,20 |
s DPH |
7102100913
|
|
18.03.2011 |
|
|
T-Mobile, Bratislava |
ZŠ s MŠ Komenského587/15, Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
247
|
T-Mobile_škola
|
33,37 |
s DPH |
7102100912
|
|
18.03.2011 |
|
|
T-Mobile, Bratislava |
ZŠ s MŠ Komenského 587/15, Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
235
|
teplo- 2-2011MŠ,ZŠ,ŠJ
|
12 382,93 |
s DPH |
1111130706
|
|
18.03.2011 |
|
|
Dalkia,a.s.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Zmluva |
JPP3/2011
|
Zmluva o prenájme za jednorázové poskytnutie priestorov
|
98,-€ |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
277
|
zelenina
|
47,70 |
s DPH |
20111104
|
|
17.03.2011 |
|
|
Lujan,s.r.o..Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
197_potravinyŠJZŚ_111116884
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
215_potravinyŠJZŠ_110117
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
234
|
vstupenky na div.predst.SF
|
598,00 |
s DPH |
110100002
|
|
16.03.2011 |
|
|
OZ Ideal Models,Bratislava |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
10
|
Preprava žiačok na KK v basketbale_Bardejov-Poprad a späť
|
105,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
KANDIC, Tačevská 7, Bardejov |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
11/2011
|
Preprava žiačok na KK v basketbale -Šarišské Dravce - Poprad a späť
|
109,92 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
Obecný úrad, Šarišské Dravce |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
12/2011
|
Preprava žiačok na KK v basketbale - Lendak - Poprad a späť
|
44,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
Čičovský 79, Stará Lesná |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
8/2011
|
Preprava žiačok na KK v basketbale - Koškovce - Poprad a späť
|
218,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
Jozef Galanda, Staničná 1029, Snina |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
9
|
Preprava žiačok na KK v basketbale_Vranov - Poprad a späť
|
156,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
Jozef Galanda, Staničná 1029, Snina |
ZŠ s MŠ Komenského ul., 587/15, Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
196_potravinyŠJZŠ_111116501
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
195_potravinyŠJZŠ_111116503
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
236
|
kancelárske potreby,tlačivá
|
109,96 |
s DPH |
1112202172
|
|
16.03.2011 |
|
|
SEVT, a.s.,Bratislava |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kúpno predajná zmluva_Prehlásenie o zhode
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kúpno predajná zmluva_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kúpno predajná zmluva_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
7
|
oprava kopir.stroja Konica Minolta
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
Konica Minolta,Košice |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
185_potravinyŠJZŠ_111115697
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
211
|
ŠJ pri MŠ-pekárenské výrobky
|
57,65 |
s DPH |
11502394
|
|
15.03.2011 |
|
|
Pekáreň Gros, Kežmarok |
ZŠ s MŠ, Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
224
|
mlieko, ml.výrobky
|
131,64 |
s DPH |
71106111
|
|
14.03.2011 |
|
|
Tatr.mliekareň a.s.Nad traťou 26,Kežmarok |
ZŚ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
250
|
Komensky_virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
201103569
|
|
14.03.2011 |
|
|
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, Košice |
ZŠ s MŠ Komenského 587/15, Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
6
|
Rozmarný duch
|
602,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
Mesto Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Zmluva |
JPP02/2011
|
Zmluva o prenájme za jednorázové poskytnutie priestorov
|
98,-€ |
s DPH |
|
|
12.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
213_potravinyŚJZŠ_20110832
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
219
|
ŠJ pri ZŠ- mlieko, ml.výrobky
|
369,89 |
s DPH |
71106045
|
|
11.03.2011 |
|
|
Tatr.mliekareň a.s..Nad traťou 26,Kežmarok |
ZŠ s MŠ, Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
216_potravinyŠJZŠ_8011120508
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
218
|
odvoz odpadu ZŠ,ŠJ I.
|
831,60 |
s DPH |
2510143282
|
|
11.03.2011 |
|
|
Mesto Poprad |
ZŠ s MŠ Komenského 587/15 Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
217
|
odvoz odpadu MŠ, ŠJ II.
|
455,40 |
s DPH |
2510143282
|
|
11.03.2011 |
|
|
Mesto Poprad |
ZŠ s MŠ, Komenského 587/15 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
173_potravinyŠJZŠ_111114767
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
209
|
potraviny ŠJ MŠ -ovocie, zelenina
|
8,38 |
s DPH |
20110830
|
|
11.03.2011 |
|
|
Lujan,Mengusovce |
ZŠ S MŠ Komenského 587/15 Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
226
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
71,23 |
s DPH |
530103876
|
|
10.03.2011 |
|
|
INMEDIA,s.r.o..Zvolen |
ZŠ s MŠ, Komenského ul.587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
223
|
potraviny ŠJ pri ZŠ
|
161,30 |
s DPH |
1270528
|
|
10.03.2011 |
|
|
Sintra s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
220
|
vzdelávanie detí s poruchami
|
39,46 |
s DPH |
21101947
|
|
10.03.2011 |
|
|
Raabe s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
199_potravinyŠJZŠ_20110820
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
200_potravinyŠJZŠ110116
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
214_potravinyŠJZŠ_20110574
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
221
|
mäso-ŠJ pri ZŠ
|
177,11 |
s DPH |
11004799
|
|
10.03.2011 |
|
|
Nord s.r.o.,Svit |
ZŠ s MŠ, Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
198_potravinyŠJZŠ_20110813
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
169_potravinyŠJZŠ_111113826
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
190_potravinyŠJMŠ_20110795
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
191_potravinyŠJMŠ_11502359
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
184_potravinyŠJZŠ_11101392_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
184_potravinyŠJZŠ_11101392_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
186_potravinyŠJZŠ_20110789
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
189_potravinyŠJMŠ_530103512_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
205_potravinyŠJMŠ_71105373_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
189_potravinyŠJMŠ_530103512_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
207_potravinyŠJMŠ_71105191_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
187_potravinyŠJZŠ_20110743
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
207_potravinyŠJMŠ_71105191_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
207
|
potraviny ŠJ pri ZŠ - mlieko a mliečne výrobky
|
90,12 |
s DPH |
71105191
|
|
07.03.2011 |
|
|
Tatranská mliekareň, a.s., Nad traťou 26, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
205_potravinyŠJMŠ_71105373_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
207_potravinyŠJMŠ_71105191_3.strana
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
201_potravinyŠJZŠ_71105601_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
201_potravinyŠJZŠ_71105601_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
201_potravinyŚJZŠ_71105601_3.strana
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
202_potravinyŠJZŠ_8011120479
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
204_potraviny ŚJZŠ_11004507
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
JPP1/2011
|
Zmluva o prenájme za jednorazové poskytnutie priestorov _1.strana
|
98,-€ |
s DPH |
|
|
05.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
JPP1/2011
|
Zmluva o prenájme za jednorazové poskytnutie priestorov_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
171_ZŠ_OK_basketbal_92011
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
203_potravinyŠJZŠ_11004357
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
177_potravinyŠJZŠ_11101302_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
177_potravinyŠJZŠ_11101302_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
157_potravinyŠJZŠ_111112353
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
176_potravinyŠJZŠ_20110722
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
210
|
ŠJ pri MŠ-zelenina
|
8,78 |
s DPH |
142510210
|
|
03.03.2011 |
|
|
DC Nordia,Poprad |
ZŠ s MŠ, Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
175_potravinyŠJZŠ_20110712
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
183_VEOLIA_ZŠ+ŠJZŠ_411202167
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
158_potravinyŠJZŠ_110098
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
181_MŠ+ŠJMŠ_VEOLIA_411202162
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
182_ŠJZŠ_VEOLIA_411202220
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
188_potravinyŠJZŠ_20110492
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
192_potravinyŠJMŠ_11502113
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
180
|
učebné pomôcky_HN_2.strana
|
49,80 |
s DPH |
1508130216
|
|
02.03.2011 |
|
|
DAFFER |
ZŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
160_potravinyŠJZŠ_20110698
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
208
|
potraviny ŠJ pri MŠ-ovocie
|
15,00 |
s DPH |
20110685
|
|
02.03.2011 |
|
|
Lujan, Mengusovce |
ZŠ s MŠ Komenského 587/15 Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
168_potravinyŠJZŠ_111100005
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
180
|
učebné pomôcky_HN_1.strana
|
49,80 |
s DPH |
1508130216
|
|
02.03.2011 |
|
|
DAFFER |
ZŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
193_potravinyŠJMŠ_1102842
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
170_potravinyŠJZŠ_11101177_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
162_potravinyŠJZŠ_20110669
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
167_potravinyŠJZŠ_4201100073_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
167_potravinyŠJZŠ_4201100073_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
167_potravinyŠJZŠ_4201100073_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
170_potravinyŠJZŠ_11101177_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
163_potravinyŠJZŠ_20110666
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
170_potravinyŠJZŠ_11101177_3.strana
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
174_potravinyŠJZŠ_11003822_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
199_potravinyŠJZŠ_201108200001
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
151_potravinyŠJMŠ_71103898_3.strana0001
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
150_potravinyŠJMŠ_11501853
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
179_potravinyŠJZŠ_11003966_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
179_potravinyŠJZŠ_11003966_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
115_T-Com_telefón_ZŠ+ŠJZŠ_4722936757_3.strana0001
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
161_potravinyŠJZŠ_20110638
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
172_ZŠ_Raabe_21101252
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
133_potravinyŠJZŠ_111110542
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
164_potravinyŠJZŠ_201102142
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
174_potravinyŠJZŠ_11003822_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
194_potravinyŠJMŠ_1102647
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
149_potravinyŠJMŠ_20110636
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
165_potravinyŠJZŠ_71104380_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
144_potravinyŠJZŠ_11101111_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
151_potravinyŠJMŠ_71103898_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
97_potravinyŠJMŠ71102528_3.strana
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
151_potravinyŠJMŠ_71103898_3.strana
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
206_potravinyŠJMŠ_71104125_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
206_potravinyŠJMŠ_71104125_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
143_potravinyŠJZŠ_11101095_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
143_potravinyŠJZŠ_11101095_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
144_potravinyŠJZŠ_11101111_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
165_potravinyŠJZŠ_71104380_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
165_potravinyŠJZŠ_71104380_3.strana
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
166_potravinyŠJZŠ_11003589_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
178_potravinyŠJZŠ_6110101288
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
140_potravinyŠJMŠ_20110596
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
156_potravinyŠJZŠ_20110409
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
166_potravinyŠJZŠ_11003589_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
142_potravinyŠJMŠ_11501630
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
141_potravinyŠJMŠ_110710210
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
159_Papyrus_Poprad_ZŠ_026111
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
145_potravinyŠJZŠ_20110581
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka_5
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
152_potravinyŠJZŠ_11003457
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
136_potravinyŠJZŠ_11100986_3.strana
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
136_potravinyŠJZŠ_11100986_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
134_potravinyŠJZŠ_111108355
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
136_potravinyŠJZŠ_11100986_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
125_potravinyŠJZŠ_20110565
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
126_potravinyŠJZŠ_20110554
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
153_potravinyŠJZŠ_11003320
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka_4
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
124_potravinyŠJMŠ_11100974_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
124_potravinyŠJMŠ_11100974_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
116_potravinyŠJMŠ_20110514
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
127_potravinyŠJZŠ_20110510
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
154_potravinyŠJZŠ_11003205_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
154_potravinyŠJZŠ_11003205_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
135_potravinyŠJZŠ_201102079
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka_ciachovanie_váh_3
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
148_potravinyŠJMŠ_1102210
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
113_licencia_softvér_9010000558
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
147_Dalkia_ŠJZŠ+ZŠ+ŠJMŠ+MŠ_1111130333_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
146_svietidlá_ZŠ_1046811
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
147_Dalkia_ŠJZŠ+ZŠ+ŠJMŠ+MŠ_1111130333_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
104_telefónyZŠ_7101043721_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
70_potraviny_ŠJZŠ111107724
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
115_T-Com_telefón_ZŠ+ŠJZŠ_4722936757_3.strana
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
115_T-Com_telefón_ZŠ+ŠJZŠ_4722936757_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
102_telefónZŠ_71010437231.strana
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
102_telefónZŠ_7101043723_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
104_telefónyZŠ_7101043721_4.strana
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
103_telefónMŠ_7101043724_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
103_telefónMŠ_7101043724_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
104_telefónyZŠ_7101043721_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
115_T-Com_telefón_ZŠ+ŠJZŠ_4722936757_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
101_knihy_21100758
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
114_T-Com_telefón_MŠ_8722936722
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
104_telefónyZŠ_7101043721_3.strana
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
130_potravinyŠJZŠ_20110489
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
84_potravinyŠJZŠ_110049
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
129_potravinyŠJZŠ_20110483
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
138_potravinyŠJZŠ_111100004
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
139_potravinyŠJZŠ_110101031
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
131_potravinyŠJZŠ_20112828_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
66faktura111106716
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
118_potravinyŠJMŠ_20110462
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
128_potravinyŠJZŠ_20110422
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
119_potravinyŠJMŠ_201102005
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
123_potravinyŠJMŠ_155203
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
58faktura111105969
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
93_potravinyŠJMŠ11501153
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
117_potravinyŠJMŠ_20110427
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
120_potravinyŠJMŠ_1101927
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
105_URBIS_program_20110329
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
137_potravinyŠJZŠ_11100790_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
111_výťahyMŠ_385003072
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
106_plynZŠ+MŠ_7306919009_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
106_plynZŠ+MŠ_7306919009_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
137_potravinyŠJZŠ_11100790_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
132_potravinyŠJZŠ_11002662
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
98_potravinyŠJMŠ71102527_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
98_potravinyŠJMŠ71102527_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
100_stravnéŠJZŠ_SF_22011
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
99_SF-obedy_22011
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
107_časopisy_1111895
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
94_potravinyŠJMŠ83310210
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
95_potravinyŠJMŠ20110374
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
108_Virtuálna_knižnica_201101585
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
97_potravinyŠJMŠ71102528_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
98_potravinyŠJMŠ71102527_3.strana
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
97_potravinyŠJMŠ71102528_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
67_potraviny_ŠJZŠ20110358
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
86_potravinyŠJZŠ71102443_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
85_potravinyŠJZŠ8011120217
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
91_potravinyŠJMŠ11501139
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
86_potravinyŠJZŠ71102443_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
86_potravinyŠJZŠ71102443_3.strana
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
68_potraviny_ŠJZŠ20110340
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
74_potraviny_ŠJZŠ20110223
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
76_potravinyŠJMŠ530101674
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
82_potravinyŠJZŠ11100702_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
82_potravinyŠJZŠ11100702_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
69_potraviny_ŠJZŠ110048
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
72_potraviny_ŠJZŠ111100003
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
96_potravinyŠJMŠ1270526_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
96_potravinyŠJMŠ1270526_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
73_potraviny_ŠJZŠ7201101234
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
121_potravinyŠJMŠ_1101577
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
75_potravinyŠJMŠ20110314
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
122_potravinyŠJMŠ_110100984
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
65faktura11100607-3.strana
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
112_elektr.energia_MŠ+ZŠ_2240041301
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
78_potravinyŠJMŠ11500889
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
65faktura11100607-2.strana
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
65faktura11100607-1.strana
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
87_potravinyŠJZŠ71102022_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
86_potravinyŠJZŠ71102443_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
61faktura20110305
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
109_plyn_ŠJZŠ+ŠJMŠ+MŠ_7412683303_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
109_plyn_ŠJZŠ+ŠJMŠ+MŠ_7412683303_3.strana
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
109_plyn_ŠJZŠ+ŠJMŠ+MŠ_7412683303_4.strana
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
110_plyn_ŠJZŠ+ŠJMŠ+MŠ_7449053724_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
57_potraviny_ŠJMŠ44410210
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
62faktura20110263
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
110_plyn_ŠJZŠ+ŠJMŠ+MŠ_7449053724_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
110_plyn_ŠJZŠ+ŠJMŠ+MŠ_7449053724_3.strana
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
80_potravinyŠJZŠ11001903_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
80_potravinyŠJZŠ11001903_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
25faktúra111103165
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
54_potraviny_ŠJMŠ20110253
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
109_plyn_ŠJZŠ+ŠJMŠ+MŠ_7412683303_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
110_plyn_ŠJZŠ+ŠJMŠ+MŠ_7449053724_4.strana
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka_2
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
63faktura20110238
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
79_potravinyŠJMŠ71101216_3.strana
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
79_potravinyŠJMŠ71101216_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
79_potravinyŠJMŠ71101216_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
92_potravinyŠJMŠ71101300393_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
92_potravinyŠJMŠ71101300393_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
88_potravinyŠJMŠ71101443_3.strana
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
71_potraviny_ŠJZŠ71101705_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
71_potraviny_ŠJZŠ71101705_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
71_potraviny_ŠJZŠ71101705_3.strana
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
81_potravinyŠJZŠ8011120176
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
77_potravinyŠJMŠ42710210
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
88_potravinyŠJMŠ71101443_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
59faktura11001551-1.strana
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
59faktura11001551-2.strana
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
64faktura20110165
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
55_potraviny_ŠJMŠ20110219
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
49faktura111100002
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
48faktura11100476-2.strana
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
53_potraviny_ŠJMŠ201101161
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
47faktura11100461-2.strana
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
42faktura201101154
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
90_potravinyŠJMŠ71101208
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
47faktura11100461-1.strana
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
48faktura11100476-1.strana
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
46faktura20110191
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
43faktura4201100013_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
43faktura4201100013_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
01/2011
|
Objednávka pracovných odevov
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
Výroba pracovných odevov-Vladimíra Štěpánová, Poprad |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, PP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
60faktura11001371
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
50_potraviny_ŠJMŠ11500661
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
51_potraviny_ŠJMŠ20110185
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
89_potravinyŠJMŠ71101159
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
35faktúra20110158
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
24faktúra111100495
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
33faktúra11100380-1.strana
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
33faktúra11100380-2.strana
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
21faktura20110157
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
56_potraviny_ŠJMŠ71101031
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
83_potravinyŠJZŠ6110100500
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
44faktura11001269
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
39faktúra11100077
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
32faktúra11100317
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
14faktura11500425
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
23faktúra2011087
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
45faktura11001012
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
22faktura11100272-1.strana
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
22faktura11100272-2.strana
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
22faktura11100272-3.strana
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
27faktúra11000881
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
40faktúra11100058
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
38faktúra20110111
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
37faktúra20110091
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
13faktura71100345
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
15faktura201101039
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
29faktúra71100534-2.strana
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
19faktura20110088
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
52_potraviny_ŠJMŠ71100187_2.strana
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
52_potraviny_ŠJMŠ71100187_1.strana
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
26faktúra11000733
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
29faktúra71100534-1.strana
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
31faktúra12011
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
34faktúra11100145-2.strana
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
36faktúra20110060
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
34faktúra11100145-1.strana
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
20faktura20110051
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
28faktúra11000624
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
16faktura1100629
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
3faktúra2028024872
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2
|
Zneškodnenie NO_2.strana
|
|
s DPH |
1051002679
|
|
21.01.2011 |
|
|
Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, Poprad |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2
|
Zneškodnenie NO_3.strana
|
|
s DPH |
1051002679
|
|
21.01.2011 |
|
|
Brantner Popads.r.o., Nová 76, Poprad |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2
|
Zneškodnenie NO_1.strana
|
25,70 |
s DPH |
1051002679
|
|
21.01.2011 |
|
|
Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, Poprad |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
41faktúra111100001
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2
|
Zneškodnenie NO_4.strana
|
|
s DPH |
1051002679
|
|
21.01.2011 |
|
|
Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, Poprad |
ZŠ s MŠ KOmenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
10faktura50108088-1.strana
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
17faktura1100419
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
10faktura50108088-2.strana
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
6faktura7012291273-4.strana
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
30faktúra201101017
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
5faktura7012291275-1.strana
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
5faktura7012291275-2.strana
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
6faktura7012291273-2.strana
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
6faktura7012291273-3.strana
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
6faktura7012291273-1.strana
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
7faktura7012291276-1.strana
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
7faktura7012291276-2.strana
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
8faktura1721825116-1.strana
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
8faktura1721825116-2.strana
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
8faktura1721825116-3.strana
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
12faktura7281904948-1.strana
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
12faktura7281904948-2.strana
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
18faktura1100241
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
9faktura1721825082
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
11faktura201017620
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1
|
dodávka elektriny_3.strana
|
|
s DPH |
2240041301
|
|
06.01.2011 |
|
|
VSE Košice |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1
|
dodávka elektriny_4.strana
|
|
s DPH |
2240041301
|
|
06.01.2011 |
|
|
VSE Košice |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1
|
dodávka elektriny_2.strana
|
|
s DPH |
2240041301
|
|
06.01.2011 |
|
|
VSE Košice |
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
4faktúra7011260377-2.strana
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
4faktúra7011260377-1.strana
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|