|
Faktúra |
1380
|
prepäťová ochrana,žiarivky
|
5 174,08 |
s DPH |
1501811
|
|
24.12.2011 |
|
|
E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1395
|
integrovaný školský merací systém COACH
|
1 272,00 |
s DPH |
110146
|
|
22.12.2011 |
|
|
PD COMP-Peter Demkanin,Bratislava |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1396
|
Stoly ESO,stoličky ESO
|
3 718,00 |
s DPH |
1003111215
|
|
29.12.2011 |
|
|
Daffer,s.r.o.,Prievidza |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1397
|
ESO stoly,stoličky
|
1 859,00 |
s DPH |
1003121215
|
|
29.12.2011 |
|
|
Daffer,s.r.o.,Prievidza |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1411
|
Lopty Gala,na vybíjanú,kriketové
|
1 160,90 |
s DPH |
2011064
|
|
27.12.2011 |
|
|
Ing.Ondrej Kavka-OK-SPORT,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Objednávka |
45
|
ESO Stoličky,lavica,stoly
|
2 333,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
Daffer,s.r.o.,Prievidza |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Zmluva |
01/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
25,48 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
VK/08/12/053
|
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/08/12/053
|
198,72 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
6/2011_dodatok č.1
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
489,44 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
01/2012/JPP
|
Zmluva o prenájme za jednorazové poskytnutie priestorov
|
160,- € |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7
|
teplo za 12-2011
|
12 475,26 |
s DPH |
1111134825
|
|
19.01.2012 |
|
|
Dalkia a.s.,Široká 2,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
24
|
elektrická energia
|
1 932,70 |
s DPH |
2240041301
|
|
27.01.2012 |
|
|
Východoslovenská energegtika,a.s.,Mlynská 31,Košice |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1
|
poradca-práce a mzdy
|
54,80 |
s DPH |
99440150
|
|
18.01.2012 |
|
|
Poradca,s.r.o.,Žilina |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2
|
T-mobile
|
23,60 |
s DPH |
7113353868
|
|
18.01.2012 |
|
|
T-Slovac Telecom,a.s.,Karadžicová 10,BA |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
3
|
T-mobile
|
28,34 |
s DPH |
7113353870
|
|
18.01.2012 |
|
|
T-Slovac Telecom,a.s.,Karadžicová 10,BA |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
4
|
T-mobile
|
16,14 |
s DPH |
7113353871
|
|
18.01.2012 |
|
|
T-Slovac Telecom,a.s.,Bratislava |
ZŠ s MŠ, Komenského 587/15, Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
5
|
T-mobile
|
28,09 |
s DPH |
5734045855
|
|
17.01.2012 |
|
|
T-Slovac Telecom,a.s.,Bratislava |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
6
|
t-mobile
|
58,69 |
s DPH |
1734045880
|
|
17.01.2012 |
|
|
T-Slovac telecom,a.s.,Bratislava |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
8
|
potraviny ŠJ I.
|
193,63 |
s DPH |
11200181
|
|
24.01.2012 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Poprad |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|
|
Faktúra |
9
|
potraviny ŠJ I.
|
441,20 |
s DPH |
11200171
|
|
24.01.2012 |
|
|
Sintra,s.r.o.,Bratislava |
ZŠ s MŠ,Komenského 587/15,Poprad |
|
|
|
|